意思是開票系統上有,實際發票沒有了?
老師,如果對方給我們開具了增值稅專用發票了,我們從開票系統可以看到,但是不知道是誰住宿的一個發票,現在聯系不到,這個發票做賬應該怎么處理
老師,我們公司有個員工開了一張住宿的專票給我們公司,但是這個錢我們不報銷的,現在系統查到這個票,如何處理。是選擇勾選不抵扣,然后報增值稅還要填寫哪里嗎
老師好,咨詢問題,對方公司給我開開來不合格專票,是不是對方如果開了紅字發票后,我們這邊抵扣系統就看不到了,如果他們沒有處理問題發票,抵扣平臺依然可以看出,謝謝拉
老師,請問發票管理系統里有給我們公司開具的專用發票,但是我不知道是誰開具的,也沒有給到我這邊來報銷 我這個要怎么弄呢
老師您好,對方給我公司開具了一百多萬的增值稅專用發票,我們現在不要這個票了想退回,現在對方失聯了,發票也沒作廢在系統里查詢是疑點發票。去年十二月開的到現在快一個月了也跨年了,對我公司有什么影響,我們該怎么處理呢?
老師一直不大理解,內含收益率就是凈現值=0時點的貼現率,麻煩舉個例子說明一下吧,謝謝
請問,全國會計人員統一管理平臺的會計信息采集中的會計工作證明是要什么資料
車間專項技改的怎么入賬,是先記在建工程,后轉為固定資產嗎
老師,我們申報了這個人的當月工資(月底來的),未申報社保,這樣可以嗎
老師,對方開13個點的專票收取的確實9個點的稅,是怎么算呢?
一般納稅人購入了汽車 計提固定資產折舊的時候購置稅也要算到里面嗎
您好老師,我想問下,我們是出口退稅企業,供應商沒給我們開出發票我們已經付款了,但是已經報關了,我這邊能這月走賬嗎?
題目:投房成本模式下的改擴建,完成后繼續對外出租。改擴建發生504萬,其中符合資本化的304萬。問:另外的200萬費用化寫分錄的時候難道不是借:管理費用,貸:銀行存款嗎?答案把這200萬是借:其他業務成本,貸:銀行存款。為什么是計入其他業務成本?
麻煩圖片這個老師說下謝謝
老師,我有個體工商戶還未開通稅務賬戶,目前只有工商營業執照,綁定了抖音的網店,今年需要給平臺開服務費發票,需要開通稅務賬戶,以后按月報稅,這個公司開通稅務以后主要用于每年給平臺開服務費發票,怎么核定最劃算呢
對,是這樣的老師,這個在賬務上怎么處理呢
稅務這塊又該怎么處理
按認證不抵扣處理。 或者認證后,將有效稅額修改為0
分錄怎么寫呢
怎么做賬
不需要賬務處理了 或者 借:應交稅費-應交增值稅-進項 貸:應交稅費-應交增值稅-進項轉出
那如果是買的貨物的發票,出現這種情況怎么辦
是一樣的處理方式。
可是如果不做賬務處理,那庫存不就做不上了嗎
比如買進來一批貨,發票對方開出了顯示,我們這邊又不知道怎么聯系他要發票,這個怎么辦,
沒有發票,就需要進項轉出了。 找不到供貨商,只能認為是跑路了