同學你好 去年的那個沒有報關單嗎?今年一塊做報關就可以了
老師,我想咨詢一下,我接手的這個企業是從代理記賬公司接過來的,公司最開始是另一個法人的,2018年有業務,2019年沒有業務,2020年6月,我們公司把這家公司轉到我現在老板的名下(與原先的法人和股東沒有任何關系了),沒有轉讓協議,也沒有交易,就是股東和法人變更,問題是2018年形成的應收和應付賬款(這些客戶和供應商是之前法人的,與我們現在的企業沒有關系),付也付不出去,收也收不回來了,我應該怎么處理?第一個方法是:應收應付用現金收回來或用現金付出去,數額大的分期收貨付,這個做法有什么風險嗎?;第二方法:應收做壞賬核銷,應付做營業外收入,這樣的做法對繳納企業所得稅有什么影響?
去年: 迪拜客戶A公司,委托阿曼公司付匯到我司美金戶,沒報關。今年: 下了一筆訂單,由迪拜公司付款、收貨。請問去年那筆賬有什么辦法核銷掉
老師好!公司向區里要錢開發房地產,在以前與區里房屋征收拆遷辦及業辦單位(我公司)及委托單位(某某拆遷公司)其他單位一起拆遷,公司將款項打入區里房屋征收拆遷辦發放給拆遷戶,可公司支付給拆遷辦只付了一半,還有款項并沒有支付清給拆遷辦發放給拆遷戶。2020年5月份后公司將拆遷辦已發放給拆遷戶款項的合同拿回公司,并由自己公司來支付。現在公司法人又要選冊,就是關于征收房屋安置預算統計匯總表,來沖抵掉這次政府撥款的金額,請問一下這種情況下統計會不會有什么風險?我應該怎么規避風險及掉坑?會不會為公司背鍋?
老師好!公司向區里要錢開發房地產,在以前與區里房屋征收拆遷辦及業辦單位(我公司)及委托單位(某某拆遷公司)其他單位一起拆遷,公司將款項打入區里房屋征收拆遷辦發放給拆遷戶,可公司支付給拆遷辦只付了一半,還有款項并沒有支付清給拆遷辦發放給拆遷戶。2020年5月份后公司將拆遷辦已發放給拆遷戶款項的合同拿回公司,并由自己公司來支付。現在公司法人又要選冊,就是關于征收房屋安置預算統計匯總表,來沖抵掉這次政府撥款的金額,請問一下這種情況下統計會不會有什么風險?我應該怎么規避風險及掉坑?會不會為公司背鍋?
老師好!公司向區里要錢開發房地產,在以前與區里房屋征收拆遷辦及業辦單位(我公司)及委托單位(某某拆遷公司)其他單位一起拆遷,公司將款項打入區里房屋征收拆遷辦發放給拆遷戶,可公司支付給拆遷辦只付了一半,還有款項并沒有支付清給拆遷辦發放給拆遷戶。2020年5月份后公司將拆遷辦已發放給拆遷戶款項的合同拿回公司,并由自己公司來支付。現在公司法人又要選冊,就是關于征收房屋安置預算統計匯總表,來沖抵掉這次政府撥款的金額,請問一下這種情況下統計會不會有什么風險?我應該怎么規避風險及掉坑?會不會為公司背鍋?
注冊資金100萬,5年內實繳100萬是指法人5年一共存進賬戶100萬還是一次行存進賬戶100萬 別人轉進賬戶的錢可以算在內嗎
廠家開具負數發票給我們,我們就做進項稅額轉出,沖減成本,廠家就沖減收入,沖減銷項稅,是這樣處理嗎?
代買購置稅和保險。可以代買的吧?就是別人從我們這里買車,我們把這個車輛購置稅收了,買了 然后發票是對方名字的。賬務處理咋做的 是這樣做嗎? 我已經借銀行存款89800 貸應收賬款89800 開票,借應收賬款 74500,15300代付保險和上牌的。收款89800,開票74500,其中15300是保險跟車輛購置稅代付的。 分錄。開票時借應收賬款 74500主營業務 銷項稅額 收到款項,借銀行存款89800 應收賬款74500 其他應付款 車輛購置稅 和保險15300 代付車輛購置稅跟保險。借其他應付款車購稅和保險 貸銀行存款
2024年7月以后新開的賬戶3年緩沖?5年內實繳是什么意思?實繳是注冊資金100萬就需要往賬戶存100萬么
廠家返利給我們,我們是沖減成本,對于廠家來說,這筆錢怎么做賬?
老師,請問一下年終獎25萬要交多少個稅啊?咋算?平時每個月也有工資5千以內,有一個娃,有一套新房 房貸。
公司應該要收到一筆營業外收入50元,但銀行自動扣了5塊錢手續費,實際到賬是45元。 做賬是做借銀行存款45元,貸營業外收入45元。 還是做借銀行存款45元,借營業外支出5元,貸營業外收入50元。 還是借銀行存款45元,借財務費用手續費5元,貸營業外收入50元。
公司收到一筆營業外收入50元,銀行自動扣了5塊錢手續費,實際到賬45元。 做賬是做借銀行存款45元,貸營業外收入45元。 還是做借銀行存款45元,借營業外支出5元,貸營業外收入50元。 還是借銀行存款45元,借財務費用手續費5元,貸營業外收入50元。
老師,老板和股東的小轎車加郵費,過路費維修費這些想在公司報銷可以嗎?前提是什么?
老師:稅務局做股權變更是不是等法人賬號
去年已出貨,但沒報關。這次怎么一塊做呢
就是一塊做報關單把去年的收匯一塊核銷了
一票貨,分兩個國家付匯,會影響退稅嗎
和你報關單一致不影響,不一致就影響
那我今年迪拜、去年阿曼一塊報關,不就影響了?
那你去年的直接視同內銷
1.去年與阿曼A司簽合同,阿曼付匯1萬,收貨人迪拜B公司,已出貨未報關。 2.今年與迪拜B司簽合同,迪拜付匯6萬,準備報關。 我分兩票報關,境外收貨人都寫迪拜B公司。 第一票:貿易國阿曼,運抵國迪拜,1萬。 第二票:貿易國、運抵國均迪拜,6萬。 這樣不影響退稅吧?
嗯,這樣不影響的哦