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老師,公司拖車出了事故要做賠償,公司給員工一筆費用去處理,還沒有票據。會計分錄是做到其他應收賬款嗎?等收到賠償的票據后又作什么處理呢?

2020-09-17 11:30
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-09-17 11:31

是做到其他應收賬款 拿到票據后 借:管理費用 貸:其他應收款

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是做到其他應收賬款 拿到票據后 借:管理費用 貸:其他應收款
2020-09-17
1.收到拍賣公司第一筆 43,500 元時,記借:銀行存款 43,500,貸:預收賬款 - 拍賣公司 43,500。 2.車拍賣完收到 5,000 元后,記借:銀行存款 5,000、預收賬款 - 拍賣公司 43,500,貸:固定資產清理 48,500。 3.結合之前保險賠付 110,000 元的分錄,算出與拍賣收入 48,500 元的差額 61,500 元。若固定資產清理為借方余額(損失),記借:營業外支出 61,500,貸:固定資產清理 61,500;若為貸方余額(收益),則借:固定資產清理 61,500,貸:營業外收入 61,500。注意還要考慮車輛處置涉及的稅費。
2024-11-27
一、需要做固定資產的清理分錄。報廢費400元、員工賠償款30000元需要繳納增值稅。需要一次性的申報,掛其他應收款——XX個人30000元。
2021-01-29
你好,墊付的,計入其他應付款
2020-11-03
您好,按90400處置固定資產計算。借固定資產清理,累計折舊貸固定資產。借銀行存款90400貸固定資產清理應交稅費應交增值稅,借固定資產清理600貸銀行存款。 賠償也是需要計算增值稅。申報表,您的處理非常正確
2021-02-02
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