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老師我想問一下我們的房租是一季度付一次,之前都是先預付,但最近不是這么付啦,如果沒有付是不是要做預提分錄,借:管理費用-房租 貸:其他應付款,如果第二個月付啦一部分,那我就做借:預付款 貸:銀行存款,差額的那部分我還需要預提嗎?

2020-09-17 10:19
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2020-09-17 10:30

你好,每月計提管理費用,如果已經支付,就貸記預付款,如果還沒支付,貸記其他應付款,如果直接支付,貸記銀行存款。 不管支付不支付,每月都要確認管理費用。

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快賬用戶7263 追問 2020-09-17 10:38

老師的意思是如果我這個月支付啦一部分他沒有給我們開發票那相當于預付,但是我可以先做一個借:預付 貸銀行 然后在做一個借:管里費用 貸:預付賬款,如果沒有支付就直接借:管里費用 貸:其他應付款 ,最后他給我們拿過發票我在做一個把之前我預提的那些分錄沖銷啦,然后我在正常做一個借:管理費用-房租 應交稅費 貸:銀行存款 其他應付款對嗎?

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齊紅老師 解答 2020-09-17 10:41

比如每月房租10000,這個月付了3000,借:管理費用10000,貸:銀行存款3000、其他應付款7000; 如果沒付款,借:管理費用10000,貸:其他應付款10000; 如果已經全部預付,借:管理費用10000,貸:預付款項10000。 類似這樣

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快賬用戶7263 追問 2020-09-17 10:43

沒有收到發票的話不應該就是屬于預付賬款嗎

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齊紅老師 解答 2020-09-17 10:47

按照權責發生制原則,應當按期確認費用,如果當年能收到發票就沒有問題的。

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快賬用戶7263 追問 2020-09-17 10:48

哦,行吧,那就不用計入預付賬款,直接計入費用就可以嗎?

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齊紅老師 解答 2020-09-17 10:48

是的,實務中如果想收到發票再確認費用也可以,只要不跨年就沒問題。

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快賬用戶7263 追問 2020-09-17 10:50

因為我們這個是付完款才給開發票,那如果收到發票在計入費用,那是不是前幾個月就不用計提啦,直接在那個月全部確認費用,這樣稅務局會認嗎?

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齊紅老師 解答 2020-09-17 10:55

一般不跨年就沒什么問題

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快賬用戶7263 追問 2020-09-17 10:56

好的,謝謝老師

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齊紅老師 解答 2020-09-17 10:56

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你好,每月計提管理費用,如果已經支付,就貸記預付款,如果還沒支付,貸記其他應付款,如果直接支付,貸記銀行存款。 不管支付不支付,每月都要確認管理費用。
2020-09-17
你好! 可以的,思路是對的
2020-11-06
你好,沒有收到發票,這么做就可以的,收到了發票借預付賬款, 借管理費用負數, 然后再做發票的, 借管理費用, 應交稅費,應交增值稅進項 貸預付賬款。
2022-04-08
借其他應付款 借管理費用-8000/-2000 借進項 貸預付賬款(發票稅額) 安月分攤借管理費用貸預付賬款
2020-10-11
您好 您房租沒有按月暫估入賬么 收到發票了嗎
2022-06-04
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