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,問下我們公司屬于外貿企業。公司在國外采購了一些在國外項目上用的商品。從國內付款(人民幣購美元直接付款)。這里邊涉及交稅問題么?親愛的老師我希望您是熟悉這個業務再來給我答案。謝謝?。。?/h1>

2020-09-17 10:10
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-09-17 12:49

同學你好 這個不交稅,是在國外使用的,有形式發票可以直接計入項目成本

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快賬用戶6473 追問 2020-09-17 12:50

跟這個相關的一系列問題都能說一下嘛?

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齊紅老師 解答 2020-09-17 12:57

這個沒什么其他問題了

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快賬用戶6473 追問 2020-09-17 12:58

不用再外匯管理局說明或者備案之類的么?

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齊紅老師 解答 2020-09-17 13:03

你這個不是進口,金額很大嗎

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快賬用戶6473 追問 2020-09-17 13:37

經常發生

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齊紅老師 解答 2020-09-17 13:48

你可以做一個備案的

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快賬用戶6473 追問 2020-09-17 13:48

不做可以不?

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齊紅老師 解答 2020-09-17 13:53

最好是做一個吧,你經常付外匯呢

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快賬用戶6473 追問 2020-09-17 13:55

這個具體要怎么操作,思路能說下么?

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齊紅老師 解答 2020-09-17 14:05

外匯管理局平臺進去有一個付匯備案

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同學你好 這個不交稅,是在國外使用的,有形式發票可以直接計入項目成本
2020-09-17
您好,同學,很高興回答您的問題
2023-09-06
公司屬于外貿公司,出口業務性質為免退稅,國外客戶與公司結算貨款,公司負責聯系貨代公司并代墊海運費等貨代費用。在這種情況下,公司需要繳納的稅金主要包括增值稅和所得稅。 對于增值稅,根據中國稅法,公司需要就出口商品的銷售收入和貨代費用的收入繳納增值稅。不過,如果公司能夠取得稅務部門認定的出口免稅證明,則可以免繳增值稅。具體來說,公司需要向當地稅務部門申請出口免稅證明,并在申報增值稅時進行備案。 對于所得稅,公司需要按照中國稅法規定繳納企業所得稅。具體來說,公司需要將利潤表中的利潤總額減去稅法規定的可扣除項目金額,計算出應納稅所得額,然后乘以所得稅稅率計算得出應交所得稅金額。 至于按差額50元繳稅還是按150元全額繳稅的問題,需要看公司的具體業務情況和稅務部門的認定結果。如果公司能夠取得出口免稅證明并成功申報增值稅免稅備案,則只需要按照實際代墊的貨代費用收入(即差額50元)繳納所得稅。否則,需要按照實際收到的國外貨款(即150元)全額繳納增值稅和所得稅。
2023-12-15
你好 你的問題回復如下:
2021-01-31
方案一 可行性:商業邏輯可行,但要符合稅務和外匯管理規定。 發票項目:依業務定,如“[產品名]銷售”或“[產品]配送服務”。 涉及稅:增值稅(銷售13% ,服務6% )、企業所得稅(25%)。 加利潤:按成本和期望利潤率算開票金額。 付美金:要有真實業務和單證,符合規定可付。風險有匯率波動、稅務處理不當風險。 方案二 可行性:三方一致且合規可行。 抵消協議:明確三方主體、債務債權、抵消條款、聲明保證及違約責任。
2025-02-10
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