你好這個不妨礙得得如果不是你負責退稅
老師們,我在一家家族企業工作,2020年7月入職的,這家公司是2005年成立的,屬于工程檢測服務行業,我這半年時間里已經把這公司內部存在的問題都提出來并寫出了財務管理制度,但問題是這個公司現在租的是個人住宅樓,所以財務部與結算部合在一個房間也是為了對賬方便,可財務總監是老板的親侄子,卻是一個非會計專業的人,而且他不止監管財務部結算部,還有其他科室,他是按照自己的那套方式主要負責與掛靠我公司的那30幾個人的結算,這么多年公司已經換了3任會計了,問題就是出在這所謂的財務總監上了,他的做法讓各方面的賬很亂,內部人員預支出去的錢無人及時要票,累計現在近600多萬的預支款,好多都聯系不上,既要不來錢也要不了發票,于是他就找外掛人員或者自己內部比較信任又沒有買社保和交個稅的人大量地去稅務局代開發票,公司承擔稅金,讓后把錢轉給這些人再讓他們轉到出納那邊就是所謂的內賬
您好,老師,我們是一家小規模納稅人,企業成立5年一直沒有健全的賬目,沒用財務系統,帳目很亂,現在我剛進這家公司兩個月,1-5月份的賬目都是癱瘓的,現在在整理關于銷售票據,統計了銷售額和部分銷售費用,但是成本方面只有成品出入庫,沒有原材料數據。我計劃8月份按照常規的財務流程做財務報表出具利潤報表,但是遇到一個難題,我們的企業是這樣的,工廠那邊只有8-10人產生的費用都是計入生產成本,我們的財務人員和老板是在長沙市有一個店鋪,老板銷售經理都在這邊,新的店鋪產生的租金、門面轉讓費、員工租的宿舍,房租水電這些費用我應該走銷售費用還是管理費用,我們租了一個店鋪和2層房屋樓,供門面和財務人員、銷售人員住宿吃飯的,還有門面和辦公室涉及一些固定資產,我應該怎么做賬比較好呢。
我是公司財務,只負責做真實的內賬,是一個記真實流水的出納而已。外賬是給外面的會計外包,開票也是外賬會計開。問題一:公司不太正規,萬一透漏稅我這個只負責內賬的會有責任嗎?稅務責任是在老板吧?還是做真實內賬的人也有責任?問題二:外包的外賬會計開稅票時,會寫他們自己的名字嗎?還是會把我這個財務的名字寫上去?但實際上發票我沒有經受過。開票資料都是老板和外賬交接的,我也外賬的人是誰都不知道,從未接觸,聯絡方式也沒有。怎么證明不是我?問題三:開票人、復核人、收款人的名字,外賬會計都是可以隨便亂寫的嗎?若未經我同意,我在不知曉他們開票活動的情況下,外賬會計開票時在收款人欄寫了我的名字,實際上收款賬戶是我老板,我有責任嗎?問題四:公司很不正規,和我勞動合同都沒簽,就算發票上被他們寫了名字,沒簽勞務合同是不是就無法證明我是他的員工,那么他們的這些事也與我無關,是他們亂寫,我全然不知沒有責任。
老師你好,我們公司現在有好幾家公司,財務就我一個人,加上這個月注冊的2家影視公司,共6家公司。前幾天影視公司老板讓我給另一家同行業的開票17萬,他們好像是沒有按期申報納稅被稅務機關拉進走逃失聯的黑名單了,稅務異常雖然處理了都是黑名單還沒放出來,所以1分都開不了,說那邊財務不用了要我來處理,所以我現在相當于在透過我們老板和專管員在處理這個事情,電子稅務局密碼給我了,然后又發給我一張購進影視制作的票21萬,其他的所有都沒有,我想問下這家公司我應該接嗎?如果接,要做好哪些交接?另外加上這家就有3家影視傳媒公司,請問做賬和報稅有區別嗎?
老師您好,請問一下再生資源涉及退稅的事情,我現在是一名我屬于財務外包公司的,現在這邊的公司屬于購進廢舊電池破碎生產出屬于退稅名錄的里面的產品,后續會涉及退稅的工作,他們有屬于自己的內賬會計和購進銷售的統計員,我只根據他們提供的資料來做賬,后面提交退稅的資料上面經辦人填的是我的名字,其他的都是法人財務負責人的姓名,我想問一下對于我有風險嗎,開票這些都不是我開,我只是做賬,付款審核這些都不是我經手,我只負責做外賬和后面提交退稅資料給稅務局,經辦人填的我的名字這對我有責任嗎
老師,個稅專項附加扣除項,房貸必須是首套房貸嗎?
老師 我想問一下會務費扣除是怎么操作的,會務費稅前扣除,他的賬務處理是什么樣的
你好,老師,之前公司車是貸款買的,一部分是公司賬戶轉的,剩余的是每月還貸款,是扣法人個人賬戶?之前的分錄是,借:固定資產 貸應付賬款-某某汽車銷售公司 現在剩余部分的本金,法人現在還清了。分錄怎么寫?貸款的利息分錄怎么寫?
老師,稅種核定技術服務,可以開現代服務嗎
老師,我們給客戶的產品代加工,然后主料是客戶提供的,就只有包裝類的紙箱是我們提供的,是預制菜,然后是生制品,那銷項稅率是13%還是9%?
公司扣了員工一筆行政扣款,從工資中扣的,原因是因為寢室衛生條件差,侵害了公司寢室衛生的扣款,這筆款要怎么入賬,做營業外收入,罰沒利得合適嗎
小規模納稅人 更正申報 第一季度 開的百分之3專票 主表應該怎么填老師
老師,再生資源公司所得稅有什么優惠沒?謝謝老師
老師好,我們從事餐飲業原材料供應商,因為商品質量問題,我們對供應商的罰款計入營業外收入,還確認銷項稅額嗎?
我們合作的一家公司是投資公司,主營商務服務。 現在簽署了一項市場推廣服務費的合同,他們說只能開3%稅率的服務費 請問,就算是小規模納稅人,能取稅務局代開6%的服務費嗎?
我現在只負責根據他們提供的信息來做賬,到時候根據做賬和報稅的數據來給稅務局,提交退稅資料經辦人是填的我的名字,其他的資料上的名字這些都是法人的名字,那其實我就沒有任何責任是嘛
到時候找單位法人這個情況
因為我現在做賬,退稅資料的信息是根據我做的賬來的,原始數據像購進的原材料生產出來的產品是否達到標準都是企業自己有人報給我,我這邊根據報給我的資料來進行做賬
沒有影響是的
但是數據你填寫上去的,辦稅人員是你呀
報稅這些都不是用我的名字,只有做賬是我做的,報稅開票這些都不是我
只要電子稅務局報稅不是你就沒事
我現在只有在金蝶做賬是我的名字,像報稅,開票這些都不是我來搞,那就沒關系是吧,之前一直擔心我像稅務局提交退稅資料上面的經辦人填的是我的名字怕會承擔什么責任這些
只要電子稅務局經辦人不是你就可以
好的謝謝老師啦
不客氣,祝你學習工作