你好,剩下的10塊計入財務費用,借財務費用10,貸應收賬款10
#提問#老師,我們借:應收賬款5010貸:主營業務收入5010實際收到貨款時,客戶少給了10塊成5000了,老板說算了10不要了借:銀行存款5000 貸:應收賬款5000,剩下的10塊怎么寫分錄?
老師,我是出口外貿企業,有個業務不太明白請教一下,付貨款時,借:預付賬款5130 貸:銀行存款5130 貨到發票沒來暫估入庫,借:庫存商品5000 貸:應付賬款_暫估入庫5000 借:主營業務成本5000 貸:庫存商品5000 . 過一段時間對方不給開發票了,借:庫存商品5000(紅字)貸應付賬款-暫估入庫5000(紅字),借主營業務成本5000(紅字)貸:庫存商品5000(紅字)請問一下老師,預付賬款 5130元怎么樣才能平賬?謝謝!
你好 老師 收到對方貨款 分錄借 銀行存款 貸 應收賬款 但是被我填錯成 借 銀行存款 貸 主營業務收入 然后問了一個老師叫我調整分錄為 借 主營業務收入 貸應收賬款 更改后主營業務收入還是沒減少不對 是什么問題呢
老師,單位有二維碼,銀行辦的,客戶刷二維碼,我們會有手續費,如果應收100,刷了后實收90,手續費10,分錄怎么做。前面借:應收賬款100,貸:主營業務收入,收到了,借:銀行存款90,貸應收賬款100,財務費用負10嗎?
行政單位員工去黨校學習的培訓費和差旅費能直接轉賬給個人嗎?
行政單位支付給員工個人的差旅費能直接轉賬給個人嗎??
生產企業 如果3月有出口收入,已經開具出口發票,申報了增值稅, ①3月的免抵退稅是否可以先不申報,等到時候跟以后月份,例如(4或者5月份)的免抵退稅一起申報呢 ②還是說申報了當期的增值稅,就一定要申報免抵退稅 ③如果是那種超期申報的(超次年4月),是否可以跟正常申報的,一起申報退稅
發現一張取得的切割機發票不是我公司的購買的,怎么處理
公司轉讓了,之前的賬還有用嗎?還是以后的賬0申報
匯算清繳時,假如2024年的業務招待費需要調增10000,補交稅10000*5%=500,小規模公司,小企業會計準則。能不能在4月份做賬務處理,借:所得稅費用 500 貸:應交稅費-應交企業所得稅 500,需要改資產負債表的年初數嗎
老師,公司簽訂進項銷項合同有啥作用呢?
老師,有增資協議模板嗎?
這個付款期限和提示付款期限,還有提示承兌期限這 3 個都是什么意思
企業所得稅加:特定業務計算的應納稅所得額這一項的金額是自己填報的,還是系統自動生成的?如果是系統自動生成的,請問這個數據的依據是什么?
計入財務費用什么意思?不是財務上發生的費用啊
你好,不計入財務費用,可以計入營業外支出科目
怎么寫分錄少了的10塊
借營業外支出10,貸應收賬款10
老師不計入壞賬么?收不回來的錢
你好,這個和壞賬沒什么關聯的,數額這么小,是我們不要的,