你好! 實(shí)踐中,可以等工程完工再辦外經(jīng)證和開發(fā)票的 不過最好工程開工前辦理外經(jīng)證。
老師,我們做工地的,有個(gè)項(xiàng)目現(xiàn)在對方給我們公司打款,比如打了200萬了,我們現(xiàn)在都沒有開票出去,這種怎么入賬,現(xiàn)在沒有開外經(jīng)證也沒有開票,可不可以等后面工地結(jié)束了然后一起開外經(jīng)證一起開發(fā)票
老師,我公司有筆打款13萬的帳,本應(yīng)對私打,對方直接為客戶開普票,我們確公對公打的。對方?jīng)]給我們開增票,所以一直掛在應(yīng)收賬款在。都兩年了,我們和對方也早無業(yè)務(wù)往來,它們也不可能為我們開增票。我現(xiàn)在是否可以直接進(jìn)一筆現(xiàn)金把賬平了?
老師,您好!我們是建筑公司,我們是總包方,我們在外地有一個(gè)項(xiàng)目是包給當(dāng)?shù)氐氖┕だ习?,施工老板現(xiàn)在把所有成本都打包在一起,個(gè)人代開了一張90多萬的工程款的發(fā)票給我,這個(gè)發(fā)票可不可以用呢?
老師 請問一下就是有一個(gè)項(xiàng)目 是2018年做的 然后 發(fā)票當(dāng)時(shí)開了沒給對方公司 ,現(xiàn)在工程結(jié)束了 當(dāng)時(shí)開的發(fā)票沒給對方現(xiàn)在給他們是不是不能入賬了 一共有10萬多點(diǎn)
您好,老師,我們公司是建安企業(yè),2020年的時(shí)候,有5個(gè)外地工程,然后只開了一個(gè)外管證,有預(yù)繳一部分,另外一個(gè)是這個(gè)月剛開外管證,之前開的沒預(yù)繳,其他的工地也沒開外管證也沒預(yù)繳,但是之前開票的稅款,沒預(yù)繳的在公司經(jīng)營地已經(jīng)都繳清了,像現(xiàn)在這個(gè)情況要怎么辦
老師,簡易計(jì)稅就是差額納稅吧.那剛才不是說可以用應(yīng)交增值稅抵減科目嗎究竟怎么做啊,那我這樣做行不行,比如開出100就借銀行存款100貸主營業(yè)務(wù)收入100/1.03貸應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額100/1.03*0.03然后成本直接記借主營業(yè)務(wù)成本80貸銀行存款80然后申報(bào)的時(shí)候根據(jù)差額100-80=20*0.03申報(bào),然后把應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)和實(shí)際申報(bào)的差額計(jì)入借應(yīng)交增值稅抵減,貸主營業(yè)務(wù)收入或者主營業(yè)務(wù)成本簡易計(jì)稅用“應(yīng)交稅費(fèi)——簡易計(jì)稅”科目核算。確認(rèn)收入時(shí),按含稅收入換算不含稅收入及增值稅額入賬;確認(rèn)成本時(shí),因進(jìn)項(xiàng)不能抵扣,稅額計(jì)入成本,也需價(jià)稅分離;繳納增值稅按該科目貸方減借方余額計(jì)算應(yīng)納稅額
簡易計(jì)稅究竟用應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅抵減科目還是簡易計(jì)稅科目
老師你不是說直接按發(fā)票上的稅費(fèi)確認(rèn)交的稅費(fèi)就可以嗎?那這個(gè)80反正也不能抵扣直接做成本就可以了呀,為什么還要做應(yīng)交稅費(fèi)簡易計(jì)稅呢簡易計(jì)稅的稅費(fèi)究竟用那個(gè)科目啊,建筑勞務(wù)的是的舉個(gè)例子收入價(jià)稅合計(jì)100成本價(jià)稅合計(jì)80借應(yīng)收賬款100貸主營業(yè)務(wù)收入100÷1.03應(yīng)交稅費(fèi)簡易計(jì)稅,100÷1.03×3%借主營業(yè)務(wù)成本80÷1.03應(yīng)交稅費(fèi)簡易計(jì)稅,80÷1.03×3%貸,應(yīng)付職工薪酬、工資等然后你繳納增值稅的時(shí)候是應(yīng)交稅費(fèi),貸方減去借方20÷1.03×3%,按照這個(gè)來繳納。
餐飲行業(yè),想請問一下成本控制方面有哪些措施
老師 去年12月的進(jìn)項(xiàng)開重復(fù)了,還能開紅字嗎,怎么操作的?
老師好,同事在A公司正常上班,簽的合同,現(xiàn)在有個(gè)B公司要他去做一部分工作,半年時(shí)間按工資發(fā)放,現(xiàn)在讓他簽一個(gè)借用A公司的協(xié)議,這對A公司會(huì)不會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)
老師,年報(bào)的其他應(yīng)付款可以填報(bào)負(fù)數(shù)嗎?
老師 一個(gè)公司給我個(gè)人賬戶轉(zhuǎn)了3萬元,我這有什么影響嗎,我需要繳納個(gè)稅嗎? 這個(gè)款本來是給領(lǐng)導(dǎo)的,領(lǐng)導(dǎo)說備用金需要用款,然后這個(gè)公司直接打給我個(gè)人賬戶了?我個(gè)人有什么風(fēng)險(xiǎn)嗎? 如果沒有的話我需要交什么款嗎
我們公司正常經(jīng)營,該交的稅都交了,為什么會(huì)稅務(wù)局要求雙隨機(jī)自查?
做核算成本制度和公司成本管理制度有什么區(qū)別,我看公司成本管理制度模版好簡單,就說原材料的管理,產(chǎn)成品的管理,物料的管理,然后就沒有了,核算成本制度就好多內(nèi)容
收款 借銀行存款 貸預(yù)收賬款
因?yàn)楝F(xiàn)在確定不了金額這些,那前面對方給我們轉(zhuǎn)進(jìn)來的錢我們就掛預(yù)收款對不對,不能確認(rèn)收入澀
你好!是的,先記入預(yù)收賬款科目
工程方面是不是要根據(jù)完工進(jìn)度來確認(rèn)收入和成本,這塊不是很明白
是的, 比如工程預(yù)算成本100 預(yù)算收入200 開50發(fā)票 結(jié)轉(zhuǎn)成本100*50/200=25
可不可以不根據(jù)完工進(jìn)度來確認(rèn)收入呢?比如成本就根據(jù)成本發(fā)票來確認(rèn)成本,收入就根據(jù)開發(fā)票后開確認(rèn)收入呢
實(shí)踐中,是可以這么操作的
還有就是個(gè)稅工資薪酬這一塊,三個(gè)月付一次工資,比如6月7月8月,這三個(gè)月再8月份工資金額就比較大,這種情況我可不可以直接8月份申報(bào)工資,6和7就不報(bào)工資,三個(gè)月再8月份一次付15000,這種情況得不得上個(gè)稅
沒有影響的,現(xiàn)在個(gè)稅是按年累計(jì)計(jì)算的
還有就是在報(bào)個(gè)稅的時(shí)候有個(gè)入職時(shí)間,這個(gè)時(shí)間可以寫到6月份嗎,或者是隨便這個(gè)入職時(shí)間有沒有影響
還有一個(gè)問題,我們做工地的員工我們公司沒有買保險(xiǎn),但是建設(shè)方買了集體的工傷保險(xiǎn)的,我們單位沒有買,這種可以嗎?
你好!按規(guī)定,需要買社保費(fèi)(實(shí)踐中,買了工傷保險(xiǎn)也可以的)
建議:員工什么時(shí)候入職就填寫什么日期