你好 對方可以拿著入賬的 只是對于原來的發(fā)票日期 對方可能不會要 。 你之前開票了是正常報(bào)稅的吧
老師,我們做工地的,有個(gè)項(xiàng)目現(xiàn)在對方給我們公司打款,比如打了200萬了,我們現(xiàn)在都沒有開票出去,這種怎么入賬,現(xiàn)在沒有開外經(jīng)證也沒有開票,可不可以等后面工地結(jié)束了然后一起開外經(jīng)證一起開發(fā)票
老師,請問一下我們是物流公司, 對方公司給了張對賬單,2020年10月的,目前也沒有收到對方給我們開發(fā)票,我們是新成立的公司,10-12月都沒有開過發(fā)票,就是0申報(bào)了,然后我們只有工資,做賬這個(gè)我只做工資,關(guān)于對方需要給我們開票,我們沒有收到能不能在今年,什么時(shí)候收到發(fā)票了,在做成本??
老師,你好!我公司是在2016年變成一般納稅人的,現(xiàn)在有一個(gè)2011年的工程當(dāng)時(shí)沒結(jié)算就一直沒開發(fā)票,現(xiàn)在對方要給結(jié)算,需要開發(fā)票,我們應(yīng)該怎么開才對
老師 請問一下就是有一個(gè)項(xiàng)目 是2018年做的 然后 發(fā)票當(dāng)時(shí)開了沒給對方公司 ,現(xiàn)在工程結(jié)束了 當(dāng)時(shí)開的發(fā)票沒給對方現(xiàn)在給他們是不是不能入賬了 一共有10萬多點(diǎn)
老師我問問給其他公司開的專用發(fā)票2022年的當(dāng)時(shí)對方?jīng)]有收發(fā)票,一直沒有給,現(xiàn)在2023年了,還能使用嗎
你好老師公司被稽2020年的發(fā)票查造成的補(bǔ)交增值稅及滯納金,分錄是借利潤分配—未分配利潤貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出貸應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅借應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅貸銀行存款滯納金:借營業(yè)外支出—稅收滯納金貸銀行存款分錄這樣做對嗎?
老師,我們企業(yè)所得稅需要報(bào)0,季末資產(chǎn)總額報(bào)0.01萬,下一步提示資產(chǎn)總額填報(bào)有誤,填報(bào)的資產(chǎn)總額為負(fù)數(shù),我可以繼續(xù)申報(bào)嗎
小規(guī)模企業(yè)2024年9月成立工商年報(bào)認(rèn)繳出資時(shí)間怎么填?
老師,我們是一般納稅人,開票開:工藝品,稅率是多少呀?
我們是租車公司。有人從租車平臺上下單,比如50,然后平臺扣掉20,剩下的30才是我們的收入,然后平臺給我們開票了,這個(gè)咋做分錄呢
當(dāng)有人給公司提供勞務(wù),收到錢后又把個(gè)人所得稅存到公司賬戶時(shí),會計(jì)怎么入賬
公司員工休產(chǎn)假,沒有給他發(fā)工資,但是有交社保。那個(gè)稅系統(tǒng)工資給他0報(bào),然后填了社保個(gè)人部分,這個(gè)部分要怎么做賬
新公司,股東實(shí)繳投資款后,需要到工商辦理章程變更嗎?
我們提供一個(gè)賣貨平臺,有商家加入賣貨,我們收取服務(wù)費(fèi),簽訂的合同,需要繳納印花稅嗎
只能知道個(gè)體工商戶是否稅務(wù)登記
18年的時(shí)候我還沒來這里面上班 是現(xiàn)在他們要結(jié)算看看一共開了多少發(fā)票 還差他們多少發(fā)票 我來找才看到,個(gè)體戶 以前都沒有做賬
你好? ? ?跟對方對賬就行了 。? ?如果確實(shí)開了 沒有給 對方發(fā)票 就得給對方 。對方如果覺得日期太久了要最新的日期? ?就重新開??