你好,同學,是沒有辦法填一個表截圖給你的,因為有一些數據,就是企業的報表還是自動生成的,只能是你在你的系統里面填寫之后,你拍過來我幫你看有沒有填寫錯誤。
老師,我剛剛檢查了2020年輕有為第一季度的申報表,好像填寫的不對。我發的圖片是我們這個公司第一季度開票情況,我們公司是小型微利企業。你能根據這個幫我填寫增值稅申報表然后截圖發給我嗎?
老師,我們是小規模納稅人,公司這個季度開過10萬的發票,一個季度是30萬的免稅額是吧?現在要申報這個季度的增值稅,這個增值稅申報表怎么填寫?10萬填寫在哪里?是填寫在第一欄嗎? 那30萬免稅額需要填嗎?
老師,你好,增值稅和附加稅,情況是這樣的,我剛接手查賬,發現去年第一季度第二第三季度第四季度增值稅申報表和申報利潤表的收入不匹,然后我就發現做的收入沒做稅,賬亂,一年換了4個會計有四種種做法,現在查賬發現四個季度分別補80、20、10、40萬,我怎么調賬,然后去改表是去年四個季度增值稅表和財務報表都要更改嗎?
老師,你好,我們小規模租賃行業,季度申報增值稅,有個減免申報表,其中 紅色圈起來的需要填寫嗎?第二張圖片,服務不動產扣除項目,是什么情況下才需要填寫數據?
老師你好,請問我們是自然獨資企業,2022年第一季度,前任會計申報增值稅申報表時,把圖1申報表第18欄本期減免金額寫錯了,正確的金額為29097.01元,導致多繳納增值稅稅款為1279.07元,附加稅多繳納63.94元,請問老師我這個季度申報時,可以把多余稅款合計數1343.01元填寫在增值稅申報表第23欄嗎? (第三張圖片)
第三題的D選項為什么是錯誤的
電商運費怎么算出我司的價格
老師你好!我的問題描述如下: 甲欠乙50萬,現在通過協商進行打折處理,實付35萬,未開票,打折部分10萬,扣相應稅金5萬,賬務如何處理?
老師,我想這個10萬份,為什么不是乘的100000,而是直接乘的10,題目中乘的5.6是每份5.6元,可10萬份,卻是直接乘的10,感覺單位不統一啊
老師資產合計負債和所有者權益嗎
稅收滯納金已經包含在利潤總額里為什么還要加
收到實收資本繳納印花稅分錄
個體戶繳納了經營所得怎么做會計分錄,老師
老師,我們是建筑公司,關于機械,有的時候機械租賃費里含人工勞務,有的含油料,有的又含勞務又含油料,在成本類別配比上,是該如何處理呢?是放到材料里?還是機械費里?還是人工里?
請問,電子稅務局,有財務負責人身份,也有辦稅員身份,現在想取消財務負責人身份,在電子稅務局可以自行操作的嗎?謝謝
您幫我看一下紅框里面的怎么填寫?
你這里15應該填寫4556.01 你這個4556.01怎么計算來的,我計算了一下,不太對
老師,你這個4556.01 是怎么算的呢
你可以先按你的思路幫我填這個紅框,我想看看你們是怎么算的
你這里應該是用不含稅收入×征收率計算
14不填寫,15就是4556.01,20和22也是4556.01
好的,我看一下呦!
你看一下你這個稅額的計算,我看了一下,應該這個數據是有一點不對的。
老師,我們是小規模,這個季度沒有超過30萬,是不用繳納增值稅的
按照您說的這個,我們是需要繳納增值稅的
而且我們還有專票,第21行肯定需要填寫預繳款的,這個專票是我們去稅局代開的,當時稅款我們就繳納了的
如果你是小規格納稅人,你就是在11行填寫你不含稅的銷售收入。191683.17 第二行填寫,你代開的專票收入87378.64%2B1782.18 然后,在19行填寫1916.83 21填寫預交的稅款
老師,第16行應該也需要填寫吧。因為疫情小規模從3月份開始0.03 改為0.01 第16行中間不是有個減免額嗎?這個也是需要填寫的吧?但是我不知道這個減免額怎么算是正確的
不用的,你這本身就不交稅,普票 是免稅的,不填寫這個1%的減免部分的。
哦,好的。明天我到公司看一下,有疑問了在詢問您
嗯嗯,你填寫進去 了截圖來看一下
老師,這是我重新填寫的。你看一下對不對。
3行,去掉,不填寫了,在11行填寫,10行的放到11這里
老師,你再看一下這個,應該是對的吧
這個減征的35是什么呀?
后面的減免 1782.18*0.02=35.65 減免不是從第三月開始,我當時算得是191683.17 +1782.18=193465.35*0.02 算出減免額。 但是問了一個老師他說,普票收入是減免的,不用再去算減免額。所以只算三月份專票收入就可以了。就是我表上的