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老師,我剛剛檢查了2020年輕有為第一季度的申報表,好像填寫的不對。我發的圖片是我們這個公司第一季度開票情況,我們公司是小型微利企業。你能根據這個幫我填寫增值稅申報表然后截圖發給我嗎?

老師,我剛剛檢查了2020年輕有為第一季度的申報表,好像填寫的不對。我發的圖片是我們這個公司第一季度開票情況,我們公司是小型微利企業。你能根據這個幫我填寫增值稅申報表然后截圖發給我嗎?
2020-09-14 15:45
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-09-14 16:58

你好,同學,是沒有辦法填一個表截圖給你的,因為有一些數據,就是企業的報表還是自動生成的,只能是你在你的系統里面填寫之后,你拍過來我幫你看有沒有填寫錯誤。

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快賬用戶3172 追問 2020-09-14 17:00

您幫我看一下紅框里面的怎么填寫?

您幫我看一下紅框里面的怎么填寫?
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齊紅老師 解答 2020-09-14 17:03

你這里15應該填寫4556.01 你這個4556.01怎么計算來的,我計算了一下,不太對

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快賬用戶3172 追問 2020-09-14 17:06

老師,你這個4556.01 是怎么算的呢

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快賬用戶3172 追問 2020-09-14 17:07

你可以先按你的思路幫我填這個紅框,我想看看你們是怎么算的

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齊紅老師 解答 2020-09-14 17:56

你這里應該是用不含稅收入×征收率計算

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齊紅老師 解答 2020-09-14 17:57

14不填寫,15就是4556.01,20和22也是4556.01

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快賬用戶3172 追問 2020-09-14 18:04

好的,我看一下呦!

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齊紅老師 解答 2020-09-14 18:09

你看一下你這個稅額的計算,我看了一下,應該這個數據是有一點不對的。

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快賬用戶3172 追問 2020-09-14 19:15

老師,我們是小規模,這個季度沒有超過30萬,是不用繳納增值稅的

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快賬用戶3172 追問 2020-09-14 19:15

按照您說的這個,我們是需要繳納增值稅的

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快賬用戶3172 追問 2020-09-14 19:17

而且我們還有專票,第21行肯定需要填寫預繳款的,這個專票是我們去稅局代開的,當時稅款我們就繳納了的

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齊紅老師 解答 2020-09-14 21:04

如果你是小規格納稅人,你就是在11行填寫你不含稅的銷售收入。191683.17 第二行填寫,你代開的專票收入87378.64%2B1782.18 然后,在19行填寫1916.83 21填寫預交的稅款

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快賬用戶3172 追問 2020-09-14 21:23

老師,第16行應該也需要填寫吧。因為疫情小規模從3月份開始0.03 改為0.01 第16行中間不是有個減免額嗎?這個也是需要填寫的吧?但是我不知道這個減免額怎么算是正確的

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齊紅老師 解答 2020-09-14 21:23

不用的,你這本身就不交稅,普票 是免稅的,不填寫這個1%的減免部分的。

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快賬用戶3172 追問 2020-09-14 21:24

哦,好的。明天我到公司看一下,有疑問了在詢問您

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齊紅老師 解答 2020-09-14 21:34

嗯嗯,你填寫進去 了截圖來看一下

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快賬用戶3172 追問 2020-09-15 09:25

老師,這是我重新填寫的。你看一下對不對。

老師,這是我重新填寫的。你看一下對不對。
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齊紅老師 解答 2020-09-15 10:37

3行,去掉,不填寫了,在11行填寫,10行的放到11這里

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快賬用戶3172 追問 2020-09-15 11:25

老師,你再看一下這個,應該是對的吧

老師,你再看一下這個,應該是對的吧
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齊紅老師 解答 2020-09-15 11:50

這個減征的35是什么呀?

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快賬用戶3172 追問 2020-09-15 15:44

后面的減免 1782.18*0.02=35.65 減免不是從第三月開始,我當時算得是191683.17 +1782.18=193465.35*0.02 算出減免額。 但是問了一個老師他說,普票收入是減免的,不用再去算減免額。所以只算三月份專票收入就可以了。就是我表上的

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你好,同學,是沒有辦法填一個表截圖給你的,因為有一些數據,就是企業的報表還是自動生成的,只能是你在你的系統里面填寫之后,你拍過來我幫你看有沒有填寫錯誤。
2020-09-14
你好,這里差額交稅的是什么業務的?
2023-12-19
同學,您好!紅色圈起來的地方需要填寫,本季度開普票免稅,所以減免表也需要填寫,服務不動產扣除項目,有取得相對應的收入就需要填寫。 希望可以幫到你,可以的話,麻煩給個五星好評。
2022-07-05
學員你好,如果四個季度都不對的話都需要更改的
2022-03-15
你好,應該需要在稅務局申請抵稅或者退稅,審核過了,可以抵。
2022-07-06
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