你好,不需要過其他應(yīng)付款。直接銀行存款或現(xiàn)金
員工報銷費(fèi)用,我需要過其他應(yīng)付款嗎,還是直接銀行存款或現(xiàn)金?
員工報銷費(fèi)用,及采購墊付購買產(chǎn)品的報銷單,我需要過其他應(yīng)付款嗎,還是直接銀行存款或現(xiàn)金
老師,請問下,我們代賬做分錄,員工報銷,借:管理費(fèi)用,貸:其他應(yīng)付款,借其他應(yīng)付款,貸:銀行存款,為何要其他應(yīng)付款過渡呢,不能直接借:費(fèi)用,貸,銀行存款嗎
老師,公司員工直接拿票來報銷,我是直接借管理費(fèi)用xx,貸銀行存款,還是先用其他應(yīng)收款過渡一下,借其他應(yīng)收款xx員工,貸銀行存款,然后再借管理費(fèi)用xx,貸其他應(yīng)收款xx員工
員工的報銷費(fèi)用,做憑證的時候需要穿一下其他應(yīng)付款-名字嗎?還是直接銀行存款,比如借管理費(fèi)用貸其他應(yīng)付款,借其他應(yīng)付款貸銀行存款
店鋪裝修,對方開具的發(fā)票應(yīng)該是什么稅收編碼?
老師你好,本人已退休,月退休收入2100元,又兼職了5家企業(yè)代賬會計辦稅人員總共收入為3000元,合計月收入5100元請問。說5月1號會計人員現(xiàn)在不允許兼職了(除非是代理記賬公司自己成立或者是掛靠),申報工資可以作為職員申報為勞務(wù)報酬,如果一年我的收入增值為36,000,請問我需要繳納個稅嗎?是不是按扣除6萬處理不繳納?6萬算不算綜合申報率退休工資合計額算嗎
老師您好 成本調(diào)減了100 對應(yīng)資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)該怎么調(diào)整?
老師這個公司股權(quán)結(jié)構(gòu)上就有別的公司股份,但是沒實(shí)繳這要選是嗎
生產(chǎn)企業(yè)出口退稅已退,備案單證目錄這里怎么操作?顯示待下載
老師我們是裝修公司,我們之前進(jìn)的浴室柜樣品壞了,不能用了,該怎么做賬。
報送的資產(chǎn)負(fù)債表,應(yīng)收賬款貸方的調(diào)到預(yù)收賬款,其他應(yīng)付款借方的調(diào)到其他應(yīng)收款借方對嗎?必須要將負(fù)數(shù)調(diào)節(jié)嗎
老師,我們是建筑公司的分公司,2024年12月暫估了275萬的成本,當(dāng)時是小規(guī)模納稅人,2025年1月升為了一般納稅人,我們現(xiàn)在開的專票沖抵之前的275暫扣可以么?
老師,紅沖上月開的票,順序怎么走,先讓對方開具紅字信息確認(rèn)單對嗎
25.4月扣繳24年1月-24.12月房土2稅。因?yàn)榛緫糁皟鼋Y(jié)了。所有有產(chǎn)生滯納金。請問會計分錄咋做???要不要計提