補上計提,借稅金及附加 貸應交稅費, 你去看明細賬,看是不是少計提了
你好,這個月申報的時候系統顯示上期留抵稅額為負數,我們也查了賬,想問下是什么原因
我財務報表上應交稅費是負數, 我查了下是印花稅的問題,賬套上在借方余額 是因為沒計提的原因, 還是什么原因呢
老師,電子稅務局進項稅借方數和帳上的借方數,差額正好是月底提的印花稅的數呢?老師幫我找這是什么原因呢?
老師,因為之前的會計印花稅都沒有計提,我是新接手的,這個月新做了一筆是借應交稅費印花稅,貸銀行存款,應交稅費是借方余額這種情況報稅怎樣處理?報表填不上負數。
原本要交29.4印花稅,因登陸電子稅務局點了留抵退稅的留底,直接抵減了,沒有要交稅,但是申報的印花稅表還是29.4,這個29.4上月計提過,現在應該怎么做賬
老師請問一下開辦期間老板墊進來的錢現在要轉資本,目前墊的錢用其他應付記錄的,要轉資本怎么寫分錄呢?
垃圾清運可以開13%的發票嗎
老師,酒吧上個月酒水沒有盤點,導致現在沒有期初,也沒有本月盤點,只有本月入庫金額,現在該怎么結轉三月銷售成本啊,根據入庫金額來算肯定是不對的
老師您好,欠繳社保的滯納金和利息是計入營業外支出嗎?匯算清繳的時候納稅調增?
勾選認證的時候,只允許抵扣賬面上本月的進項稅嗎?
老師,這個邊際資本成本不是應該加權平均嗎,為什么答案上是目標資本結構*個別資本成本,沒有加權平均啊
老師,我納稅申報的時候,主表的銷賬稅額總叔是對的,但明細加起來不對,是附表的數據帶不過來嗎?
社保繳費工資既有2360也有2520可以嗎
增值稅怎么結轉,分錄怎么做
電子銀行承兌票點了付款申請后查詢票狀態是日終自動回退票還有3天到期我提前點了
就是沒計提印花稅 , 印花稅不是不計提嗎
這個實務中是需要計提,不計提指的是借稅金及附加 貸銀行,不做應交稅費