這個已經在發票認證系統中了,就是直接屬于稅務系統推送了企業可以抵扣的進項稅發票。等有銷項時,就可以勾選——統計——確認——抵扣
老師,你好,問一下。認證發票是不是直接在電子稅務局里面的綜合服務平臺里面的抵扣勾選里面點發票抵扣勾選啊還是別的,抵扣勾選里面有好幾項,分別是發票抵扣勾選.發票不抵扣勾選等,我公司現在需要認證發票,但是現在不抵扣以后年度再抵扣,是要點哪個選項。
老師 我手上有6月和7月的發票 我可以先把發票輸入到發票認證系統里面去 我不勾選也不抵扣 可以嗎? 等到以后有銷項的時候 我再勾選抵扣
老師你好,我想問下,本月沒有銷項,但是有進項發票,是不是可以本月不勾選抵扣進項發票,等以后月份有銷項的時候在勾選抵扣
老師,勾選完發票后,下一步是不是要在抵扣勾選統計那查詢統計呀? 我暫時勾選了本月的,還有上月已入賬沒勾選的,月底可能還有一批需要勾選,我要等月底一起認證還是可以先把已經勾選的做認證呢?
老師,一般人如果想交點稅,7月只有一張進項票,是不是可以不進勾選認證系統進行認證抵扣,下個月或者以后想抵扣的時候再進入系統,找到7月份這張票再勾選抵扣,然后幾月勾選就抵扣在那個月份了是吧?
公辦幼兒園可以和員工簽署私車公用協議,沒有租金只報銷油費嗎?
行政單位員工去黨校學習的培訓費和差旅費能直接轉賬給個人嗎?
行政單位支付給員工個人的差旅費能直接轉賬給個人嗎??
生產企業 如果3月有出口收入,已經開具出口發票,申報了增值稅, ①3月的免抵退稅是否可以先不申報,等到時候跟以后月份,例如(4或者5月份)的免抵退稅一起申報呢 ②還是說申報了當期的增值稅,就一定要申報免抵退稅 ③如果是那種超期申報的(超次年4月),是否可以跟正常申報的,一起申報退稅
發現一張取得的切割機發票不是我公司的購買的,怎么處理
公司轉讓了,之前的賬還有用嗎?還是以后的賬0申報
匯算清繳時,假如2024年的業務招待費需要調增10000,補交稅10000*5%=500,小規模公司,小企業會計準則。能不能在4月份做賬務處理,借:所得稅費用 500 貸:應交稅費-應交企業所得稅 500,需要改資產負債表的年初數嗎
老師,公司簽訂進項銷項合同有啥作用呢?
老師,有增資協議模板嗎?
這個付款期限和提示付款期限,還有提示承兌期限這 3 個都是什么意思
哦哦,明白了,我剛進去看了,篩選了一下日期未勾選的發票,她自己彈出來了那些沒有勾選的發票。那我如果當月或者連續幾個月都沒有開票,那是不是可以都不用勾選抵扣啊。等到有銷項的時候再勾選統計
你說的完全正確,沒有銷項稅額時,你可以幾個月不勾選進項稅抵扣
嘿嘿 謝謝老師 那我這些進項發票是做賬在當月還是有銷項抵扣的那個月呢
這個進項稅發票,抵扣進項稅是在勾選認證后,至于沒有認證時,你可以用發票復印件做原材料或庫存商品的暫估入庫。