你好,是的,按次申報(bào)有發(fā)生時(shí)再申報(bào)的
請(qǐng)問核定稅種印花稅按次申報(bào) 是每個(gè)月都要申報(bào)呢還是發(fā)生時(shí)申報(bào) 不發(fā)生時(shí)可以不申報(bào)呢
印花稅稅務(wù)局未核定到每月或每季申報(bào),讓按每次簽定合同時(shí)申報(bào)。我想問下,是年底最后一次報(bào)稅,按全年的收入來申報(bào)印花稅,還是每月按當(dāng)月收入來報(bào)呢,沒核有印花稅,只有按次申報(bào)
主管稅務(wù)給我們核定的稅費(fèi)種中的印花稅,購(gòu)銷合同按次的,是必須要申報(bào) 就是沒發(fā)生也0申報(bào),還是沒有發(fā)生就可以不申報(bào)?
印花稅核定的是按年征收,但是申報(bào)的時(shí)候沒注意到,在每次發(fā)生的時(shí)候都按次進(jìn)行申報(bào)并繳納稅款了,現(xiàn)在需要申報(bào)年度印花稅了,需要怎么辦,直接零申報(bào)可以嗎
小規(guī)模按開票收入金額申報(bào)印花稅,申報(bào)繳納了稅款,沒有買賣合同,有什么影響
老師,簡(jiǎn)易計(jì)稅就是差額納稅吧.那剛才不是說可以用應(yīng)交增值稅抵減科目嗎究竟怎么做啊,那我這樣做行不行,比如開出100就借銀行存款100貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入100/1.03貸應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額100/1.03*0.03然后成本直接記借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本80貸銀行存款80然后申報(bào)的時(shí)候根據(jù)差額100-80=20*0.03申報(bào),然后把應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)和實(shí)際申報(bào)的差額計(jì)入借應(yīng)交增值稅抵減,貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入或者主營(yíng)業(yè)務(wù)成本簡(jiǎn)易計(jì)稅用“應(yīng)交稅費(fèi)——簡(jiǎn)易計(jì)稅”科目核算。確認(rèn)收入時(shí),按含稅收入換算不含稅收入及增值稅額入賬;確認(rèn)成本時(shí),因進(jìn)項(xiàng)不能抵扣,稅額計(jì)入成本,也需價(jià)稅分離;繳納增值稅按該科目貸方減借方余額計(jì)算應(yīng)納稅額
簡(jiǎn)易計(jì)稅究竟用應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅抵減科目還是簡(jiǎn)易計(jì)稅科目
老師你不是說直接按發(fā)票上的稅費(fèi)確認(rèn)交的稅費(fèi)就可以嗎?那這個(gè)80反正也不能抵扣直接做成本就可以了呀,為什么還要做應(yīng)交稅費(fèi)簡(jiǎn)易計(jì)稅呢簡(jiǎn)易計(jì)稅的稅費(fèi)究竟用那個(gè)科目啊,建筑勞務(wù)的是的舉個(gè)例子收入價(jià)稅合計(jì)100成本價(jià)稅合計(jì)80借應(yīng)收賬款100貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入100÷1.03應(yīng)交稅費(fèi)簡(jiǎn)易計(jì)稅,100÷1.03×3%借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本80÷1.03應(yīng)交稅費(fèi)簡(jiǎn)易計(jì)稅,80÷1.03×3%貸,應(yīng)付職工薪酬、工資等然后你繳納增值稅的時(shí)候是應(yīng)交稅費(fèi),貸方減去借方20÷1.03×3%,按照這個(gè)來繳納。
餐飲行業(yè),想請(qǐng)問一下成本控制方面有哪些措施
老師 去年12月的進(jìn)項(xiàng)開重復(fù)了,還能開紅字嗎,怎么操作的?
老師好,同事在A公司正常上班,簽的合同,現(xiàn)在有個(gè)B公司要他去做一部分工作,半年時(shí)間按工資發(fā)放,現(xiàn)在讓他簽一個(gè)借用A公司的協(xié)議,這對(duì)A公司會(huì)不會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)
老師,年報(bào)的其他應(yīng)付款可以填報(bào)負(fù)數(shù)嗎?
老師 一個(gè)公司給我個(gè)人賬戶轉(zhuǎn)了3萬元,我這有什么影響嗎,我需要繳納個(gè)稅嗎? 這個(gè)款本來是給領(lǐng)導(dǎo)的,領(lǐng)導(dǎo)說備用金需要用款,然后這個(gè)公司直接打給我個(gè)人賬戶了?我個(gè)人有什么風(fēng)險(xiǎn)嗎? 如果沒有的話我需要交什么款嗎
我們公司正常經(jīng)營(yíng),該交的稅都交了,為什么會(huì)稅務(wù)局要求雙隨機(jī)自查?
那沒有發(fā)生是可以不申報(bào)嗎
你好,是的,沒有發(fā)生就不用申報(bào)