可以沖紅,紅沖發票沒有時間限制,由于你們已認證,由你們開具紅字信息表給銷售方,銷售方會開具紅字發票給你們的,到時你們做進項轉出
老師好,我們是生產企業,開給客戶的發票已經認證了,現在客戶要求沖紅,要怎么操作?謝謝
請問老師,我們是購買方,現在是供貨方發現發票開錯了,2019.5.31號開出的發票,我們已經認證,款未付,還可能沖紅嗎?怎么操作?謝謝!
老師你好,我們公司是購買方,對方開錯發票,但是我們已經認證了,現在開具了紅字發票申請單給了對方,那請問發票原件還需要給對方嗎?
你好,老師,請問一下,上個月收到供應商開具的發票,本月已認證報稅,現在供應商發現發票開具的發票開錯了,需要紅沖重新開,那需要如何操作呀?是我們開具紅字發票信息表還是供應商那邊開啊?供應商要求我們開,但是我們不清楚如何操作,他們開出的發票開錯了不是應該由他們自己紅沖開嗎?麻煩老師指點一下,謝謝!
你好,老師,我們上個月收到供應商開的發票,本月認證抵扣報稅了,現在他們發現開錯了,要紅沖重新開,要求我們開具紅字發票信息表,開始我們開具的時候選購買方已抵扣開不了呢?是我們開錯地方了嗎?麻煩老師指點,謝謝!
我們是外貿企業,我們申報了一筆退稅款,供應商是第一次供貨,稅務發了函調給對方稅務局,對方稅務局回復函調說手續不全,要讓我們出口轉內銷,但實際貨物是不需要退回來再銷售的,比如進貨金額80萬,進項稅7.2萬,出口銷售100萬,退稅率9%,請問這筆業務如何做會計分錄,如何填寫納稅申報表
某公司,之前的固定資產沒計提過,怎么重新開始做賬計提
我這個問題問到一半就結束了怎么弄?
2024年補交2017年的一個銷售未入賬的固定資產的增值稅,并且稅局那邊幫更改了2017年的增值稅申報表(在2017年的增值稅申報表里增加了這筆為未開票收入),請問這筆補稅的完整分錄是什么?需要還原業務做賬嗎?網上搜的借:以前年度損益調整,貸:應交稅費—應交增值稅,這里怎么解釋?
請問休了婚假,績效能不能不發?
請問老師怎么理解?廠家返利
以前年度支付的款項沒有發票的沒有調增可以在今年調增嗎
老師,幫我看一下這個是屬于小規模嗎
請問老師,我沒有工作,按次勞務所得進賬100萬,分兩次支付,現金存款,怎么扣稅?
老師,我們公司打算買一個商鋪,70平方,價值,60萬,是劃算進固定資產還是劃算做房產稅和城鎮土地使用稅?
請問老師,直接在稅控系統上操作嗎?謝謝
是的,就是你開具發票的地方開具紅字信息表