借營業(yè)費用負數 貸應付職工工資負數 借銀行存款 貸應付職工薪酬
老師,我們是建筑公司,項目上面發(fā)生的食堂生活費,繳納的合同履約保函費用計入什么科目啊
您好,好的,上面2分錄寫在2025年4月里,24年利潤表管理費用減少43000,負債表的其他應付款減少43000,未分配利潤增加43000, 老師您這個是24年賬不動,我想修改24年的賬,我上午把24年財報和季報已經修改了,左右都是修改,想把24年分錄重新調整下,修改24年財報和季報,老師您在受累幫我調整下24年賬上的分錄
把施工的活承包出去,對方開勞務費發(fā)票可以嗎?
其他權益工具投資中處置時影響留存收益的金額=售價-初始成本,這個售價是凈售價還是實際收到售價
老師,小規(guī)模要開專票怎么開?
老師手機可以對公付款嗎
一般納稅人采購取得普通發(fā)票不能抵扣進項稅直接去成本? 那普票既然不能抵扣進項稅 對應投分送個人消費集體福利是不是就不用視同銷售了?采購取得普票銷售的時候可以開普票也可以開專票?
一般納稅人企業(yè),這個月給員工補了14個月的養(yǎng)老保險金,15000千多元,本月如何記賬憑證啊?
老師請問一下,發(fā)上年績效獎金是不是也是一樣的申報個稅,做賬一次記入管理費用
老師,好。專利每年續(xù)費怎么續(xù)
老師,現在是要用專項應付款沖減工資,但是看您這個分錄沒有專項應付款的分錄呢
借專項應付款 貸應付職工工資負數 借銀行存款 貸應付職工薪酬
老師,這個是要拿專項應付款沖減工資,等于我收到這筆撥付以后就已經確認銀行存款增加了, 收到時的分錄是 借:銀行存款100 貸:專項應付款100現在是要把這筆錢沖減垃圾清運工資
所以不能再 借:銀行存款把
借管理費用負數 貸應付職工工資負數 借專項應付款 貸應付職工薪酬