公司的費用和總部管理人員的工資,計入管理費用,最后結轉至本年利潤。至于項目上管理人員,是計入間接費用,最后結轉計入工程施工成本。
我們建筑公司買了一輛皮卡車,都是項目部在使用,請問一下計提折舊的時候是記入項目的工程成本里面還是記入管理費用里面
我想問一下公司有好幾個項目所產生的費用我都記在各項目里了,公司的費用和管理人員工資記在管理費用里了最后結轉本年利潤了,這樣對嗎
老師,請問房地產公司,幾個項目的管理費用/銷售費用等是分開列的吧,每個項目的收入減相應項目的費用,但是每月記賬結轉損益都轉入本年利潤了,怎么分開來?
老師,我公司是測量測繪公司,接了幾個項目,員工每天都去兩三個項目工作,請問這些員工的工資及交通費用是記主營業成本還是管理費用呢?
我們是建安公司,找了一家資質管理公司找了幾個掛證人員,當時經理承諾在這幾人的養老保險交在公司,但他們的費用不管單位和個人承擔的費用都從資質公司的往來款里扣,這樣就造成少了一部分往來款化為了公司的費用,請問每月公司為這些人交的費用,我擺在哪個科目里好呢?
權責發生制轉換為收付實現制對應的會計等式。 實際收入=收入+應收賬款貸方數-應收賬款借方數+預收賬款貸方數-預收賬款借方數 應收票據科目該如何處理?其他應收是否也按照應收賬款處理? 實際支出=費用+應付賬款借方數-貸方數?預付賬款借方數-預付賬款貸方數-累計折舊和待攤費用 應交稅金如何處理?其他應付同應付賬款的處理方式? 最終上述實際收入-實際支出=貨幣增加額? 該公式是否成立?該如何調整?
老師:請問負債過大, 1、可以處理的方案有哪些啊? 2、轉資本需要哪些手續? 3、轉資本有哪些損失嗎?
注冊資金100萬,5年內實繳100萬是指法人5年一共存進賬戶100萬還是一次行存進賬戶100萬 別人轉進賬戶的錢可以算在內嗎
廠家開具負數發票給我們,我們就做進項稅額轉出,沖減成本,廠家就沖減收入,沖減銷項稅,是這樣處理嗎?
代買購置稅和保險。可以代買的吧?就是別人從我們這里買車,我們把這個車輛購置稅收了,買了 然后發票是對方名字的。賬務處理咋做的 是這樣做嗎? 我已經借銀行存款89800 貸應收賬款89800 開票,借應收賬款 74500,15300代付保險和上牌的。收款89800,開票74500,其中15300是保險跟車輛購置稅代付的。 分錄。開票時借應收賬款 74500主營業務 銷項稅額 收到款項,借銀行存款89800 應收賬款74500 其他應付款 車輛購置稅 和保險15300 代付車輛購置稅跟保險。借其他應付款車購稅和保險 貸銀行存款
2024年7月以后新開的賬戶3年緩沖?5年內實繳是什么意思?實繳是注冊資金100萬就需要往賬戶存100萬么
廠家返利給我們,我們是沖減成本,對于廠家來說,這筆錢怎么做賬?
老師,請問一下年終獎25萬要交多少個稅啊?咋算?平時每個月也有工資5千以內,有一個娃,有一套新房 房貸。
公司應該要收到一筆營業外收入50元,但銀行自動扣了5塊錢手續費,實際到賬是45元。 做賬是做借銀行存款45元,貸營業外收入45元。 還是做借銀行存款45元,借營業外支出5元,貸營業外收入50元。 還是借銀行存款45元,借財務費用手續費5元,貸營業外收入50元。
公司收到一筆營業外收入50元,銀行自動扣了5塊錢手續費,實際到賬45元。 做賬是做借銀行存款45元,貸營業外收入45元。 還是做借銀行存款45元,借營業外支出5元,貸營業外收入50元。 還是借銀行存款45元,借財務費用手續費5元,貸營業外收入50元。
要是如果算某個項目的利潤的話,管理費用還分攤嗎
這個統計報表中可能分攤,但實際財務總賬是不分攤了
統計表具體怎么分攤呢,平均分攤唄,凈利潤然后給項目經理提成
統計表按收入的數據進行分攤處理。 如A項目收入100萬元,B項目收入380萬元,C項目收入入520萬元,當月發生管理費用20萬元,則: A項目分攤管理費用的金額是:100/(100%2B380%2B520)*20=2萬元; B項目分攤管理費用的金額是:380/(100%2B380%2B520)*20=7.6萬元; C項目分攤管理費用的金額是:520/(100%2B380%2B520)*20=10.4萬元;
好的老師那這樣的話我也可以年底按這樣分攤吧!因為有的項目沒有回款
沒有回款,不影響分攤,這個是按收入總額進行分攤處理。
奧好的,這就算是凈利潤了吧,
是的,收入是按施工合同的收入數據分配,最后算凈利潤的數據。
分攤完了就可以算提成了吧
分攤完了,就可以算提成了。