你好。 您好,應該分開不同的項目單獨核算。
老師,今年分公司3月份開始辦理營業執照,1、一直沒有營業收入,但是有費用發生了,現在是所有費用都要記賬到 管理費用-開辦費這個科目嗎?還是放到長期待攤費用。2、這樣年底了,怎么結轉,正常結轉到本年利潤,年終轉到借方利潤分配-未分配科目?屬于虧損了嗎?
老師,請問房地產公司,幾個項目的管理費用/銷售費用等是分開列的吧,每個項目的收入減相應項目的費用,但是每月記賬結轉損益都轉入本年利潤了,怎么分開來?
建筑勞務公司,有幾個工程項目,上季度只有一個項目開了發票確認了收入,都是按開發票確認的收入,報稅按大概數據報的,實際幾個項目的人工費及財務費按發票根本不夠,報的有部分利潤,只確認了一個項目的收入,我這個結轉要怎么結轉,如果結轉本年利潤就是虧損,實際企業是贏利了,也按稅負贏利報的上季度報表,要怎么處理
每個月結束,收入費用類的科目(主營業務收入、主營業務成本、主營業務稅金及附加、營業費用、其他業務收入、其他業務支出、管理費用、財務費用等)余額要結轉入本年利潤,計算本年實現利潤情況。年終在正常月度結轉的基礎上,只要將本年利潤轉入未分配利潤科目、進行利潤分配即可。請問老師是必須每個月結轉嗎?還是年底統一結轉,為啥導出來的是沒有結轉的
老師好,房地產企業的幾個項目,目前沒有開工,但是發生了管理費用和銷售費用,這幾個項目需要單獨核算成本和損益,那么現在發生的管理和銷售費用,是先進帳再等項目動工了再分攤到各個項目中嗎?
老師,工廠無人值守設備屬固定資產哪類
倉管沒給進貨單,但車間已用,怎么做憑證
總公司中標項目授權給分公司核算,但前期費用發票都是總公司,可以內部轉賬給分公司做成本應收分公司的錢嗎
我們公司原營業執照注冊資本400多萬,23年底更換營業執照注冊資本為5000多萬,后來我們主管部門注資6000多萬,我把營業執照上5000多萬的注冊資本作實收資本,多余的擺在資本公積,這樣賬務處理對嗎? 現在稅務要我們交實收資本+資本公積一共6000多萬的印花稅,這個印花稅稅是交這一次還是以后每年都要按這個6000多萬交印花稅
老師,金蝶云星空企業版,固定資產卡片初始化,沒有會計政策,財務信息下面都是灰色的,我應該如何正確的錄入,怎么操作,錄入初始化的固定資產卡片
老師,固定資產清理,在借方余額表示什么
代買購置稅和保險。可以代買的吧?就是別人從我們這里買車,我們把這個車輛購置稅收了,買了 然后發票是對方名字的。賬務處理咋做的 是這樣做嗎? 我已經借銀行存款89800 貸應收賬款89800 開票,借應收賬款 74500,15300代付保險和上牌的。收款89800,開票74500,其中15300是保險跟車輛購置稅代付的。 分錄。開票時借應收賬款 74500主營業務 銷項稅額 收到款項,借銀行存款89800 應收賬款74500 其他應付款 車輛購置稅 和保險15300 代付車輛購置稅跟保險。借其他應付款車購稅和保險 貸銀行存款。這樣做對嗎
老師,你好,匯算清繳時,資產負債表和利潤表年報直接填寫提交就可以了嗎?
老師,好。我們是集團公司,總公司拿專利權價值100萬投資子公司,1、做賬時都需要什么手續?2,怎么證明專利權價值100萬,3、需要繳納印花稅嗎?
我只是一個會計,員工報銷單上面只有會計主管和復核這里簽字,我應該在哪里簽字比較好,以前的會計都在會計主管這里簽字的,我覺得好像不對,我只是一個小會計呀,如果我不在會計主管這里簽字的話,這里也是空著,平時簽字就報銷人,會計,副所長,所長這四個人
多個項目共同發生的費用可以按照面積來分攤。
就比如當月的賬管理費用-A項目,管理費用-B項目,結轉的時候不都進入本年利潤了嗎
你好,如果需要分別核算每個項目,那么你需要以項目作為單位建立帳套核算的