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老師,今年分公司3月份開始辦理營業執照,1、一直沒有營業收入,但是有費用發生了,現在是所有費用都要記賬到 管理費用-開辦費這個科目嗎?還是放到長期待攤費用。2、這樣年底了,怎么結轉,正常結轉到本年利潤,年終轉到借方利潤分配-未分配科目?屬于虧損了嗎?

2020-01-10 09:37
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-01-10 09:59

都可以,如果你的金額比較大,你可以記長期待攤費用,如果做了管理費用,影響你的利潤分配。

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都可以,如果你的金額比較大,你可以記長期待攤費用,如果做了管理費用,影響你的利潤分配。
2020-01-10
損益類科目結轉: 月底將收入、成本和費用等損益類科目結轉到本年利潤,分錄應該是: 結轉收入:借:主營業務收入 (等各類收入科目) 貸:本年利潤 結轉成本、費用:借:本年利潤 貸:主營業務成本、管理費用、銷售費用、財務費用 (等各類成本費用科目) 。你之前寫的 “借:本年利潤 貸:主營業務收入 ;借:主營業務成本 管理費用 / 銷售費用 / 財務費用 貸:本年利潤” 借貸方向有誤。 本年利潤結轉到未分配利潤 : 執行小企業會計準則,在年末時將本年利潤結轉到未分配利潤 。相關分錄為: 若本年盈利:借:本年利潤 貸:利潤分配 - 未分配利潤 若本年虧損:借:利潤分配 - 未分配利潤 貸:本年利潤 所以,“借:本年利潤 貸:利潤分配 - 未分配利潤” 這個分錄是年末做,不是月底做,且要根據企業當年盈利或虧損情況判斷借貸方向。
2025-02-21
好,您這個是哪里不清楚。
2024-04-15
你好,可以做 借:以前年度損益調整 貸:應付賬款等 借:應付賬款 貸:以前年度損益調整
2025-03-25
你好 資產負債表未分配利潤期末數=資產負債表未分配利潤期初數+利潤表本年利潤累計數 本月增加1000費用后 資產負債表未分配利潤期末數跟期初數就是不一樣了哦
2021-03-09
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