您好,本年度調整10,以前年度調整-5。
假設本年職工教育經費可扣除限額為15萬,本年發生的職工教育經費為10萬,以前年度結轉至本年的職工教育經費6萬。那么本年應怎么調整應納稅所得額?說明本年的和以前年度的分別是調增調減還是不調。 假設本年職工教育經費可扣除限額為15萬,本年發生的職工教育經費為20萬,以前年度結轉至本年的職工教育經費6萬。那么本年應怎么調整應納稅所得額?說明本年的和以前年度的分別是調增調減還是不調。
假設職工教育費扣除限額是15萬,本年費用是20萬,以前結轉至本年的費用是5萬。那么本年度跟以前分別怎么調整,應調整的應納稅所得額是多少?
假設職工教育費扣除限額是15萬,本年費用是20萬,以前結轉至本年的費用是5萬。那么本年度跟以前分別怎么調整,應調整的應納稅所得額是多少?
假設職工教育費扣除限額是15萬,本年費用是20萬,以前結轉至本年的費用是5萬。那么本年度跟以前分別怎么調整,應調整的應納稅所得額是多少?
(1)職工福利費稅前扣除限額=360×14%=50.4(萬元),實際發生62萬元,應調增應納稅所得額=62-50.4=11.6(萬元)。(2)工會經費稅前扣除限額=360×2%=7.2(萬元),實際撥繳5萬元,不需要做納稅調整。(3)職工教育經費稅前扣除限額=360×8%=28.8(萬元),則本年度發生的職工教育經費25萬元可以在稅前據實扣除。同時,以前年度結轉至本年度的職工教育經費3萬元也可以在本年度稅前扣除,調減應納稅所得額3萬元。(4)該企業2019年度企業所得稅應納稅所得額=800+11.6-3=808.6(萬元)其中3萬為什么要調減
老師酒吧充值送酒給客人怎么做賬啊
老師你好,我是新成立的公司,3月有一筆收入進公戶,但是我當時還沒做稅務登記,這張票開出開入都在四月,那我可以把賬也做在四月嗎?
差額征稅的行業可以取消差額征稅按常規的行業去銷項減進項報稅嗎,
老師我們是石家莊小規模納稅人, 需要給邢臺項目開發票,1、開外管證時,今天要開24000元發票,合同金額我寫多少?合同金額20萬的話,那我開外管證時合同金額寫24000元?還是20萬? 2、我們老板給的是電子版合同,只有合同簽訂日期2024年12月,工期大概35日,那外管證合同有效豈止時間我咋寫? 3、我們是小規模納稅人,增值稅季報,所得稅季報!4月份不含稅異地開票金額超過10萬元了,我還需要4月底預交增值稅和所得稅款嗎
我們是外貿企業,我們申報了一筆退稅款,供應商是第一次供貨,稅務發了函調給對方稅務局,對方稅務局回復函調說手續不全,要讓我們出口轉內銷,但實際貨物是不需要退回來再銷售的,比如進貨金額80萬,進項稅7.2萬,出口銷售100萬,退稅率9%,請問這筆業務如何做會計分錄,如何填寫納稅申報表
某公司,之前的固定資產沒計提過,怎么重新開始做賬計提
我這個問題問到一半就結束了怎么弄?
2024年補交2017年的一個銷售未入賬的固定資產的增值稅,并且稅局那邊幫更改了2017年的增值稅申報表(在2017年的增值稅申報表里增加了這筆為未開票收入),請問這筆補稅的完整分錄是什么?需要還原業務做賬嗎?網上搜的借:以前年度損益調整,貸:應交稅費—應交增值稅,這里怎么解釋?
請問休了婚假,績效能不能不發?
請問老師怎么理解?廠家返利