同學(xué)你好,建議把貨幣資金歸還了其他應(yīng)付款,再把應(yīng)付賬款有20多萬,其他應(yīng)付20萬-8千多(欠法人),預(yù)收賬款3萬多,轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入,再轉(zhuǎn)本年利潤,再轉(zhuǎn)利潤分配,這樣做清算申報比較好。
#提問# 我們公司是做跨境電商的,然后我們之前沒有做過退稅,近期打算做,也有了進(jìn)出口權(quán), 但是我們沒有出柜子之前就支付了差不多二十萬的海運(yùn)費(fèi),在公司賬上沒有收入,,,,目前只能先出一個柜子沖掉之前付的20萬部分海運(yùn)費(fèi), 我們領(lǐng)導(dǎo)跟我說 這個柜子收入貨款要做 12萬多 能抵辦理退稅的是 6萬多 運(yùn)費(fèi)算4萬 本月人工工資申報了11萬 租金是1萬 她和我說工資按2萬算到這個柜子里的成本,,,,這樣的話 這個我本來申報了11萬的工資 ,就算2萬的人工工資到這個柜子里, 那多余的工資我是應(yīng)該怎么做?
請問老師公司從2013年開始到現(xiàn)在都是沒有收入,只有一點(diǎn)工資支出,從2018年10份開始沒有任何支出費(fèi)用了。現(xiàn)在想注銷公司,賬面上,應(yīng)付賬款有20多萬,其他應(yīng)付20萬(欠法人),預(yù)收賬款3萬多,未分配利潤是-93萬多,貨幣資金8千多,我應(yīng)該怎么做清算申報?
老師你好, ?我這邊有一個小規(guī)模公司,開了2年多了,公司業(yè)務(wù)進(jìn)賬很少,然后現(xiàn)在公賬上欠法人70多萬,科目是,其他應(yīng)付款—法人。 ?這筆賬掛在賬上一年多了,從23年初的40多萬,到現(xiàn)在年尾的70多萬,這個風(fēng)險大不大? ? ?如果風(fēng)險大,可不可以法人不要了這筆款,直接做成實(shí)收資本。 ?如果做成實(shí)收資本,是需要繳印花費(fèi)的對吧。 ?公司注冊資本是100萬,70萬實(shí)收資本金沒有超過認(rèn)繳,那還需要去工商局或者稅務(wù)局做什么相應(yīng)的登記么?
(房產(chǎn)中介行業(yè)) 20年-21年個人費(fèi)用公賬支付(16個人):往來款、服務(wù)費(fèi)、活動費(fèi)等(90%無發(fā)票,只有銀行支付憑證 借:其他應(yīng)收款--個人 貸:銀行存款 24年1月調(diào)賬: 借:管理費(fèi)用 貸:其他應(yīng)收款--個人 老師,請問: 1、這家房產(chǎn)中介,之前會計掛其他應(yīng)收-個人,導(dǎo)致賬上有71萬多(到現(xiàn)在3年多了),現(xiàn)在想調(diào)平(都用銀行存款付了),可以如上面分錄調(diào)到管理費(fèi)用里去嗎? 2、有一筆21年2月借的短期借款(向其他公司借的),調(diào)賬可以:借:短期借款 貸:其他應(yīng)付款--法人嗎?法人其他應(yīng)付掛賬103萬。 3、因為公司實(shí)收資本1.1萬,會計把公司的各種費(fèi)用支出掛法人其他應(yīng)付款(賬上103萬),現(xiàn)在企業(yè)無法歸還給法人,因為自22年1月起沒開發(fā)票,收入也沒進(jìn)公賬,請問欠法人的款怎么平賬?謝謝!
老師您好,公司為小規(guī)模納稅人,銷售眼鏡商店由總公司和分公司,平時收入都是現(xiàn)金,微信及支付寶。所得稅合并在一起由總公司進(jìn)行申報,因去年被監(jiān)控有風(fēng)險補(bǔ)繳的增值稅。多補(bǔ)收入30萬多(因為是個銷售眼鏡商店,平時都做無票收入,兩個公司月收入總計在10萬左右),賬面上現(xiàn)金就多了30多萬,沒有辦法處理 ,貨幣資金太大平時支付工資也走的現(xiàn)金,但是沒有其他費(fèi)用,只有一點(diǎn)點(diǎn)電費(fèi)物業(yè)費(fèi),因為銷售眼鏡商店也就雇用了三四個店員工資都是有限的,就算月銷售5萬,成本1萬,工資1萬,賬面利潤3萬。去掉交掉所得稅,帳面利潤越來越大,資金也越來越多,怎么能改善現(xiàn)有的狀況
委托加工收回的消費(fèi)稅如果直接用于出售是不用交消費(fèi)稅,是因為在把這個貨物委托別人的時候已經(jīng)交過了,所以不交對嗎?
關(guān)稅為啥是 10800??14% 啊?他不是關(guān)稅計稅價格,加關(guān)稅嗎,??14% 是啥
這道題的算是為啥 20??2000 啊啊啊啊
委托加工組成計稅價格這里,委托加工應(yīng)收消費(fèi)品,為啥委托方不是增值稅納稅義務(wù)人啊?
這個為啥要 5989-5085 啊? 金銀首飾是安實(shí)際收取的不含增值稅的全部價款征收消費(fèi)稅。非金銀首飾是以新貨物的銷售額作為消費(fèi)稅的計稅基礎(chǔ),不扣減舊貨物的回收價格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個后邊為啥是 20??2000 啊
過節(jié)買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發(fā)票,記哪個科目?可以抵扣企業(yè)所得稅嗎?
老師,稅務(wù)疑點(diǎn),這個是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業(yè)務(wù)招待費(fèi)銷售費(fèi)用:0.00,業(yè)務(wù)招待費(fèi)管理費(fèi)處瑪用:132113.00,業(yè)的支付賬載金額:0.00,業(yè)務(wù)招待費(fèi)稅收金額:0.00 營業(yè)收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問題類型:未據(jù)實(shí)申報業(yè)務(wù)招待大額費(fèi)支山賬載金額
現(xiàn)金報銷單上報銷人和領(lǐng)款人是同一個人,之前企業(yè)管理上簡化就只簽了報銷人,領(lǐng)款人處沒有簽字,審批和發(fā)票都是齊全的,可以在之后規(guī)范流程嗎,之前的原始憑證,如果遇到核查時,在備注欄里補(bǔ)寫現(xiàn)金已支付,出納簽字佐證可以嗎