你好,剩下的計入管理費用就可以了 借管理費用貸應付職工薪酬
老師 我有個客戶是勞務公司 開票也是開的勞務 因為之前沒有會計做賬 現在給他補19年一年的帳。 但是之前的會計 申報企業所得稅的時候 把成本報的很高 跟開票金額 差不了多少 開票金額到11月份有400萬了 因為之前企業所得稅也交了一部分 只是交的很少! 現在客戶也不想交稅了 , 我們就想用多申報人員工資來充成本。 他4-6月開票就有200萬 其他月份有時候沒開票 我想問的是 能不能把工資均攤到每個月每個季度 來申報? 而不是 哪個月開票開的多 就哪個月多報。因為人員信息也不太夠。 這樣可以嗎?
老師 我有個客戶是勞務公司 開票也是開的勞務 因為之前沒有會計做賬 現在給他補19年一年的帳。 但是之前的會計 申報企業所得稅的時候 把成本報的很高 跟開票金額 差不了多少 開票金額到11月份有400萬了 因為之前企業所得稅也交了一部分 只是交的很少! 現在客戶也不想交稅了 , 我們就想用多申報人員工資來充成本。 他4-6月開票就有200萬 其他月份有時候沒開票 我想問的是 能不能把工資均攤到每個月每個季度 來申報? 而不是 哪個月開票開的多 就哪個月多報。因為人員信息也不太夠。 這樣可以嗎?
#提問# 我們公司是做跨境電商的,然后我們之前沒有做過退稅,近期打算做,也有了進出口權, 但是我們沒有出柜子之前就支付了差不多二十萬的海運費,在公司賬上沒有收入,,,,目前只能先出一個柜子沖掉之前付的20萬部分海運費, 我們領導跟我說 這個柜子收入貨款要做 12萬多 能抵辦理退稅的是 6萬多 運費算4萬 本月人工工資申報了11萬 租金是1萬 她和我說工資按2萬算到這個柜子里的成本,,,,這樣的話 這個我本來申報了11萬的工資 ,就算2萬的人工工資到這個柜子里, 那多余的工資我是應該怎么做?
有會做假賬的老師嗎?目前我們公司實際在職為30人左右,領導想讓買社保的12人全部工資都在公戶發,我提出了這樣會交個稅的,同時我有疑惑,就是銷售的薪資基本按原本是沒有超過5000,按照實際發放就是一下子飆升一萬多的水平,就是假的很。經過計算,每個月大概穩定支出5萬多的工資,如果按照實際發放,那么每個月就會支出9萬多工資甚至更多。我個人覺得這樣是不太正常的。在我們的收入并沒有怎么增加的情況下,員工的收入劇增是不合理的,只有收入和員工的收入一起增長才是正常的,而且之前固定的薪酬支出并沒有顯示我們是個銷售型公司,我們表面上是個服務型公司,沒有成本。我這樣的思路是對的嗎?
還有就是如果發票收不回來的話,在應付掛著就給他做成營業外支出是吧。還有就是那個應收賬款有,幾十萬,就是之前他們賣那個電動車,然后好多款都是收到他們那個個人賬戶兒了,然后在賬上是掛了一個應收賬款。二三十萬吧,然后那個應收賬款肯定就收不回來了,我是要把它做壞賬嘛,嗯,還有那個,嗯,發放工資,那個工資是按照最低工資計提的,然后他現在有很多錢都是。嗯,他在那個賬戶兒里,他就把那個錢直接從賬戶支付給法人了,然后做的是一部分是發放工資,但是計提的那個工資多的那部分就是。發放的會多,然后有一部部分工資還沒有計提,就是報稅也是按照最低工資報的,這個怎么處理?
老師差額納稅全額開票,扣除的分包款,取得的發票還是正常按成本做賬就可以了是吧,也就是說所有不管是開出的還是取得的差額發票,都按發票不含稅金額確認成本和收入,稅額就可以,只是在申報的時候把差額后的稅費算出來
老師,稅金滯納金是填了A102010企業成本表的23行罰沒支付,還需要填A105000第20行稅收滯納金金、加收利息嗎
老師,全額開票和申報表增值稅差額,不管是計入營業外收入的貸方還是主營業務成本的貸方,借方都是應交增值稅銷項稅額抵減嗎計入主營業務成本貸方是什么地層邏輯有點不明白
您好老師,我想問下,就是我公司是出口退稅企業,上月申報的有一個報關單發生了退貨,之前稅局退的稅又上繳了,還要再重新出口一次但是還不知道這個月還是下個月,那發票這月我要沖紅嗎?還是說等那邊報關了再沖紅再開呢?
工商年報社保信息中,本期實際繳納金額喊員工部分嗎?
老師,剛才補交21年的印花稅,沒有滯納金是啥情況?
供應商每個月的貨款里減掉3%損耗,分錄怎么做
老師好,金蝶k3在哪個模塊能查原材料明細賬?
公司注銷,具體哪些流程
老師我這個表填對著沒!工資2025年5月31號前全部發完了。
做到柜子里的人工成本分錄怎么做呢
借主營業務成本貸應付職工薪酬
老師,還需要請教一個問題,現在不是8月份嗎,,這個柜子在8月份出口,,9月份辦理退稅, 9月份才辦理退稅, 那這個柜子的收入不是算到9月份嗎 人工成本也是要用8月份的來算?
你這個月做收入9月份辦理退稅正好
我這邊是跨境電商貿易企業 我之前問的時候 是辦理退稅的那個月份才做收入 我該以哪個為準呢?
按照報關的日期就可以了,
我這個就可以做收入, 在辦理退稅的那個月 如果進項夠的話,就不用繳稅是嗎? 還是做了收入就要先繳稅?
做了收入要先交稅后辦理退稅的
那我要是先選擇9月辦理退稅再做收入, 這樣的話 我可以先把這個柜子在8月的相關產生的成本做到8月份里嗎
對的,就是這樣操作的