你好 可以在當(dāng)期補(bǔ)申報(bào)印花稅!
2019年的在建工程簽訂的工程承包合同,忘了交印花稅,現(xiàn)在申報(bào)繳納可以嗎?我單位是乙方
老師好!我們是建筑公司,稅局給我們核定的印花稅是“建筑安裝工程承包合同”,請(qǐng)問老師這個(gè)印花稅包含采購(gòu)合同的印花稅嗎?還是只是申報(bào)和發(fā)包方簽訂的建筑施工合同的印花稅?
我公司簽訂了建筑施工合同,已申報(bào)過建筑施工合同的印花稅。在建筑施工過程中,有材料費(fèi)用的發(fā)生,因此簽訂了材料的購(gòu)銷合同,請(qǐng)問購(gòu)銷合同我們是否需要繳納印花稅。
印花稅申報(bào):之前申報(bào)的是建筑安裝工程承包合同、我現(xiàn)在申報(bào)稅目建筑工程合同有影響嗎?
建設(shè)單位與施工單位簽訂的總承包合同都已申報(bào)印花稅,現(xiàn)在建設(shè)單位沒通過總包單位購(gòu)買了一批鋼材簽訂了合同,但是這筆鋼材費(fèi)最后還是算在總包合同里的,現(xiàn)在這個(gè)鋼材采購(gòu)的合同需要申報(bào)繳納印花稅嗎?
這個(gè)消費(fèi)稅征收管理的納稅義務(wù)發(fā)生時(shí)間,這里的銷售和自產(chǎn)自用,還有進(jìn)口這 3 個(gè)老師說(shuō)同增值稅一樣,我在增值稅里沒看見啊,他啥意思?
委托加工收回的消費(fèi)稅如果直接用于出售是不用交消費(fèi)稅,是因?yàn)樵诎堰@個(gè)貨物委托別人的時(shí)候已經(jīng)交過了,所以不交對(duì)嗎?
關(guān)稅為啥是 10800??14% 啊?他不是關(guān)稅計(jì)稅價(jià)格,加關(guān)稅嗎,??14% 是啥
這道題的算是為啥 20??2000 啊啊啊啊
委托加工組成計(jì)稅價(jià)格這里,委托加工應(yīng)收消費(fèi)品,為啥委托方不是增值稅納稅義務(wù)人啊?
這個(gè)為啥要 5989-5085 啊? 金銀首飾是安實(shí)際收取的不含增值稅的全部?jī)r(jià)款征收消費(fèi)稅。非金銀首飾是以新貨物的銷售額作為消費(fèi)稅的計(jì)稅基礎(chǔ),不扣減舊貨物的回收價(jià)格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個(gè)后邊為啥是 20??2000 啊
過節(jié)買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發(fā)票,記哪個(gè)科目?可以抵扣企業(yè)所得稅嗎?
老師,稅務(wù)疑點(diǎn),這個(gè)是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業(yè)務(wù)招待費(fèi)銷售費(fèi)用:0.00,業(yè)務(wù)招待費(fèi)管理費(fèi)處瑪用:132113.00,業(yè)的支付賬載金額:0.00,業(yè)務(wù)招待費(fèi)稅收金額:0.00 營(yíng)業(yè)收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問題類型:未據(jù)實(shí)申報(bào)業(yè)務(wù)招待大額費(fèi)支山賬載金額