你們之前做借款 借管理費開辦費貸其他應付款-法人 現在還錢借其他應付款-法人 貸銀行存款
公司是一個才注冊一個月的小規模企業,之前的開支和日常開支都是法人用自己的支付寶付款的,票據有些還不全,后面要想從對公賬戶里面把錢拿出來,應該怎么做呢???是對沖其他應收款-法人還是其他應付款-法人啊?求大佬詳細解釋一下
有一個客戶他做網商的,他開了一個網商銀行,另外還有一個支付寶(支付寶是個人名義的)但是去年支付寶也有與網商銀行的往來,我把這兩個帳戶入到公司的科目去了。然后今年他覺得網商銀行里面的數據很亂,經常有退貨這些他自己也理不清楚,然后今年開始就沒有把網商銀和支付寶的數據給我了,那對于這兩個帳戶我要怎么入帳呢?還是讓他就停留在去年12月31號呢?現在銷售的款項都是收現金,我要怎么去處理這些帳戶的問題呢?
老師,我們公司基本戶沒錢,支出的費用都是其中一股東的老婆李某墊付的(李某用微信,支付寶,現金都付過)李某在公司擔任后勤主管,所發生的費用,會計賬貸方做的都是其他應付款-李某,現在公司法人要求把其他應付款-李某全部換成其他應付款-法人(意思就是欠法人的錢),到時公賬有錢還款打給法人賬戶,但是科目更改為"其他應付款-法人"后,所對應的每筆業務記賬憑證后需要附哪些憑證呢,我這邊怎么操作合適?三個月的賬其他應付款款有十幾萬
老師您好!我們公司老板有時會把公賬里的錢打到他自己賬號上的,這個時候我做的會計分錄是借其他應付款-法人,貸:銀行存款;而公司需要用錢進貨的時候,老板又會把錢從自己的賬號打回公賬上,這個時候我做的會計分錄是借銀行存款,貸其他應付款-法人,這樣下來,其他應付款一直存在貸方余額的,所以資產負債表中會反映填列到負債那邊的其他應付款那一欄;但從這個月開始,其他應付款科目就變成了借方有余額,那在資產負債表中應該怎樣反映呢?是以負數填列在負債那邊的其他應付款一欄呢?還是以正數填列在資產那邊的其他應收款一欄呢?還是兩者都可以呢?謝謝老師的解答哦!
老師好,我公司是2020年10月份成立的當時應該疫情一直沒有正常運營,平時申報也是0申報。2022年10年開始正常運營,注冊資金沒有實繳,公賬上沒有錢,都是法人轉到對公戶用于開銷,分了很多筆,后期有收入了法人想把之前墊付的款轉回給她自己,需要做借款合同嗎?合同做一份總額的還是每一筆都要做一個合同,或者有沒有什么其他方法把法人轉到對公的款轉回給他呢
快手收了稅,在個人所得稅申請退稅,查不到收稅金額怎么辦
老師,匯算清繳根據哪里的數據,填寫
請問老師,無償提供給臺灣公司一臺機器,當然沒有收匯,這樣我采購的進項怎么處理呢?
老師超額累進稅率是起征點還是免征額
出口業務,比如,進貨100萬,稅13萬 出口征稅率13%、出口退稅率13% 全部銷售完后,銷售額120萬、稅15.6萬, 最后實際退多少呢?
老師,婚慶公司注冊了個體和公司,因為開發票的比較少,只開發票的走公司,但是個體的成本票也都開到了公司,導致成本費用比較大,這樣可以嗎?
老師,3月份抵扣勾選不成功不知道,被我手動填數據強制申報了。現在有什么補救的方法嗎?可以逾期勾選抵扣嗎?
車間安裝電表計入什么科目?單價1000元
老師,婚慶公司同一經營部,注冊了個體,同時注冊了公司,內賬都是混一起的,外賬可以開發票的走公司,不開發票的走個體嗎
所得稅匯算清繳退回怎么做賬?補交怎么做賬?不用遞延所得稅怎么做賬?
他有些沒有發票也可以從對公賬戶里面打給他嗎?還是有什么要求
你好 是的 有支付的原始憑證嗎
有的有收據,不開發票,有的有發票,亂七八糟的費用一堆,發生的時間還不同
只要能證明他個人實際是墊付了可以。
所以不一定是要發票,只要是他自己支付的憑證都可以從對公還給法人錢是吧?開業之前也有花費,像房租押金,logo的設計,到底是都計入開辦費還是怎么弄?
是的,開業之前沒有營業收入的都做開辦費里面。
包括支付的押金嗎?不做其他應收?所有的費用是加起來一起做開辦,還是分開按照日期來做
押金借其他應收款貸銀行 其他的做費用