稅負=(不含稅銷售額*稅率-進項稅額-留底稅額%2B進項稅額轉出)/不含稅銷售額 看之前有沒有留底稅額,進項稅額轉出,
某企業(yè)為一般納稅人,2019年十月發(fā)生如下業(yè)務,一購進原材料,取得普通發(fā)票金額一萬元,稅率3%,稅額300元,另支付運費取得普通發(fā)票金額100元,稅率3%,稅額三元 二接受捐贈材料,專用發(fā)票金額30萬元,稅率13%,稅額39000元,專票已認證 三因管理不善被盜庫存產成品100件,成本40萬元,其中原材料成本200萬元 四銷售產品100件,不含稅單價500元,每件開出專用發(fā)票金額五萬元,稅率13%,稅額6500元,每件成本200元款項未收到 五,繳納上月增值稅15000元 要求請對上述業(yè)務逐筆編制會計分錄
某工業(yè)企業(yè)為增值稅一般納稅人,生產銷售的產品適用增值稅基本稅率13%.2019年4月發(fā)生以下經濟業(yè)務:(1)購進原材料一批,取得增值稅專用發(fā)票注明的價款為40萬元; (2)接受外單位投資轉入材料一批,取得增值稅專用發(fā)票注明的價款為10萬元,增值稅1.3萬元,材料未到。(3)購進材料一批,取得增值稅專用發(fā)票注明的價款為5萬元,增值稅0.65萬元,款項已支付,材料尚未驗收入庫。(4>銷售產品一批,開出增值稅專用發(fā)票,取得不含稅價款90萬元。(5)將 產品投資入股20萬元(成本價),該企業(yè)無同類產品售價,該產品的成本利潤率為10%.要求:根據(jù)上 述資料,計算該企業(yè)9月份應繳納的增值稅稅額(本月取得的相關發(fā)票均在本月認證并抵扣)。
怎么確認每月要認證多少專票? 按比例取得成本票,收入100萬,銷項9萬,材料票專票65%(價62.7+稅8.15=70.85)、普票5%(5.45)、勞務票20%(21.8),那么增值稅稅負率=(9-8.15)/100=0.85%?
老師我們是一般納稅人,舉例本月營業(yè)收入100萬,稅額13萬,本期取得增值稅專用發(fā)票一張金額246.15萬,稅額32萬,我們公司增值稅稅負率是1%,假如本期我們32萬的進項必須認證,不然就要繳納13萬的稅,現(xiàn)在進項發(fā)票控制不了的情況下怎么調銷項,本題收入需要調增多少
某企業(yè)為一般納稅人,2022年9月上期留抵稅額為1245.53元,9月發(fā)生下列業(yè)務:1.購進原材料一批,取得的增值稅專用發(fā)票上注明價款100萬元、稅額13萬元。支付高速公路通行費,取得的增值稅電子普通發(fā)票注明稅額0.23萬元。取得橋閘通行費發(fā)票,發(fā)票注明金額0.1萬元。取得本公司員工出差報銷的火車票,票面金額0.1萬元。2.銷售產品取得不含稅銷售額150萬元。特制--批產品發(fā)給職工做福利、認、此產品成本為20萬元。假設本月取得的合法抵扣憑證均在本月申報抵扣進項稅額。根據(jù)上述資料,回答下列問題:*64.本月準予抵扣的進項稅額為()*65.本月銷項稅額()元。*66.本月該企業(yè)應納增值稅()元。
老師,老板想要每個月做內賬,請問內賬根據(jù)什么做呢,請老師解答
請問老師,工商年報的利潤總額是填財務報表上面的金額,還是企業(yè)匯算清繳納稅調整后的金額
老師,公司沒有業(yè)務法人一直申報工資,匯算清繳需要把工資調增嗎
會計衡等式 資產+費用=負債+所有者權益+收入 這是不是也是衡等式 發(fā)生的手續(xù)費發(fā)票未收到怎么記賬 借:其他應收款 貸:銀行存款 發(fā)票收到時 借:財務費用 貸:其他應收款 我寫的這兩組分錄對嗎 借:財務費用貸:其他應收款這組分錄對嗎 資產內部一增一減會計等式不變
2023年暫估成本,借:成本 貸: 應付款-暫估,2024年收到發(fā)票如何做賬
看一個企業(yè)需要補多少發(fā)票不交企業(yè)所得稅,是不是看資產負債表12月份期末未分配利潤就行了?
老師,預付賬款的金額在貸方,是不是填資產負債表的應付賬款欄次
客戶要求我公司開具發(fā)票后,應向客戶提供完稅證明,請問下這個“完稅證明”應從哪里開具?
如果關聯(lián)交易方被認定為虛開發(fā)票,我們作為銷售方會不會引起稅務稽查
股票投資收益可以抵減費用嗎?如果不能,需要繳納什么稅?
不是當期應納稅額除以不含稅收入嗎
我是想知道一般是怎么確認要認證或者要取得多少進項票的
幾時上面公式,實際交增值稅/不含稅銷售額,實際交增值稅=不含稅銷售額*稅率-進項稅額-留底稅額%2B進項稅額轉出
不好意思打錯字了,就是上面公式,實際交增值稅/不含稅銷售額,實際交增值稅=不含稅銷售額*稅率-進項稅額-留底稅額%2B進項稅額轉出
那是怎么確認要多少進項票,倒推嗎?
是的,這個是倒推出來,根據(jù)上面公式
有什么簡單的辦法計算嗎?然后這個一般是每月都計算稅負率嗎?
這個就是完整的 ,還有就是直接取應納稅額/1行不含稅銷售額 ,但是這樣算是你交的了 這個平時一般是控制下