你好,會展企業與搭建商簽署的場地合同(是場地租賃的意思?)
請問會展企業與搭建商簽署的場地合同,按什么交印花稅?
請問會展公司甲方A公司請乙方B公司提供一個項目服務,包括商業會展活動現場需要的場地搭建、人員配備、各種服務等,簽署的合同,應該按什么合同簽署,怎樣交印花稅?
老師你好,房開企業跟一個策劃公司簽一份合同,合同的內容是進行物料制作,現場布置和搭建工作,因為有物料制作,是不是他的印花稅應該按照加工承攬來交印花稅?
老師好,我們是展覽展示有限公司。我們的合同有展臺搭建服務合同,有設計服務合同,策劃服務合同,請問怎么繳納印花稅,分別按什么稅目繳納萬分之幾的印花稅,謝謝老師!
請問老師 房地產企業網簽合同按什么報印花稅 稅率多少
老師您好,客戶付款買了一套打包組合的產品,拿了一部分,存了一部分在公司以后拿,這種情況怎樣確認收入?
老師麻煩問一下法人在三家公司同時報了個稅,現在個稅匯算清繳才發現要交很多個稅,我可不可以現在把24年多做的那部分工資刪除,把其中兩個公司做上的現在改成0,再找一個人報法人報的那些工資?
老師:我們注冊200萬,實際投資3000萬,發生重大事件是按照200萬處理,還是按照資產評估處理
公司(一般納稅人)名下的房子租給個體戶,公司申報房產稅的時候,必須要交增值稅么
老師固定資產選擇一次性稅前扣除 ,購車是賬上按4年折舊正常做賬,然后報稅的時候按全額扣除費用交稅,那我第二年賬上正常提折舊,報稅時應納稅所得額是按加上一年應計提的折舊報稅嗎,手動改數
你好,2024年累計暫估的庫存商品或原材料,在25年匯算清繳前都沒有收到成本發票進來,那暫估的金額要納稅調增是在A105000表的第30行次中的“其他”里面去填寫嗎?
老師好,24年個稅有3個月,多算了一個員工,現在需要更正24年3個月個稅,請問如果更正個稅的話,那么年度財務報表和匯算清繳報表是不是都要更改了?
老師,我們公司請了學生來做了幾天的工作,他們要接工資 ,我讓他們去稅務局開勞務發票來接工資 ,開勞務發票怎么收稅的,有起征點嗎?另外開發票時需要簽勞務合同嗎?
a105050職工福利費支出怎么取數,是管理費用-職工福利費還是應發職工薪酬-職工福利費
老師,稅務是清算狀態,工商年報狀態應該也寫清算對不
就是全包括,有租賃有布展等
你好,租賃合同需要繳納印花稅,布展服務不需要繳納印花稅
租賃合同是按萬分之三繳納吧,布展合同為什么不需要呢?
你好,租賃合同印花稅稅率是千分之1 布展合同為什么不需要:不是所有的合同都需要繳納印花稅的
老師,這個合同B公司就是將此次交會展活動下包給A公司,包括會展現場的服務、人員配備、活動需要的舞臺搭建等。A會給B開發票,也屬于銷售的。這樣A和B公司不都是要交印花稅嗎
你好,包括會展現場的服務、人員配備、活動需要的舞臺搭建等(這些不是銷售,而是提供相關服務) 不是所有的合同都需要繳納印花稅的
這樣是不是屬于技術服務合同呢?技術服務合同不用交印花稅嗎
你好,包括會展現場的服務、人員配備、活動需要的舞臺搭建等(這個不屬于技術服務合同) 技術服務合同是需要繳納印花稅的