您好,計入制造費用-修理費
公司車間買的一些修理用的小零件,公司小,暫時 沒有庫存進銷存管理,我應該計入什么科目?
我公司是一家家具公司,請問老師我們用管家婆軟件購買材料辦理入庫時,是不是應該用業務模塊中的采購模塊,填寫“采購單“辦理入庫,用原材料這個科目來核算?產品完工在“庫存管理”模塊中-填寫“其他入庫單”辦理入庫手續,通過”庫存商品“科來核算?
老師,請問:公司總經理購買煙花用于公司跨年夜放,另外有公司名下的車子維修的費用,還有總經理報銷的用于公司管理人員的聚餐費。這些分別計入什么科目呢?
老師,我們是汽車租賃公司,車的保養維修費用,還有給車上買的一些配飾,應該計入什么科目
老師好,我們是一家銷售設備公司,也維修。我們買的一些維修用的小工具零件什么的應該記在什么科目啊?
老師,我是29期學員,已經看完了22期的回放,著急上班的話,可以把匯算清繳的資料提前發到群里嗎
我們公司投資了一家別的公司 占股份20% 20萬 錢打過去了 這個分錄怎么做?
請教一下,非常感謝! 1-增值稅和合同負債不是分開算的嗎? 增值稅怎么會計入合同負債里面的?不應該分開算的嗎? 2-題目里面 借:應交稅費——未交增值稅8800 貸:應交稅費——預交增值稅8800 這個增值稅到底是由誰轉到誰?看不懂,為什么要這樣轉換? 已經按履約進度確認收入了,為什么增值稅要這樣處理??沒履約前收的增值稅的名稱是什么?履約了一部分后,收的增值稅名稱是什么要怎么處理。
1-增值稅和合同負債不是分開算的嗎? 增值稅怎么會計入合同負債里面的?不應該分開算的嗎? 2-題目里面 借:應交稅費——未交增值稅8800 貸:應交稅費——預交增值稅8800 這個增值稅到底是由誰轉到誰?看不懂,為什么要這樣轉換? 已經按履約進度確認收入了,為什么增值稅要這樣處理??沒履約前收的增值稅的名稱是什么?履約了一部分后,收的增值稅名稱是什么要怎么處理。
香港公司和大陸公司法人有關聯是否存在風險呢?
老師,中級會計難還是在記賬公司做會計難
老師,可以員工服務費提成由第三方公司開票收款嗎,簽個代收協議可以嗎
老師,我們公司購買對方公司持有的另外一家公司的股權,賬務怎么處理??
用了以前年度損益調整科目,當月的未分配利潤和凈利潤都是邏輯關系對不上的,需要調利潤表嗎。還是不用調,對不上就對不起
老師無票收入附加付款憑證,比如餐飲行業一天的收入第二天一筆進入銀行的,有些開發票了,有些沒有開發票,,這樣的無票的收入怎么付原始憑證啊
走的現金報銷,不需要計入低值易耗品了吧?
您好,零星的可以計入費用都可以的。反正你們也沒進銷存的管理