您好,是要做在9月份的分錄里面。您在8月份做暫估入庫分錄了吧,這樣的話,就需要先紅沖8月份的暫估分錄,然后再根據實際取得的發票,重新編制原材料分錄。
8月底現付采購了一批原材料,9月初收到增值稅普通發票,我們是小規模納稅人。請問發票可以直接附在8月的記賬憑證后面嗎?還是要在9月做分錄?
請問老師:我們公司7月是一般納稅人,8月9月是小規模納稅人,現在我們開增值稅普通發票還可以享受季度不超30萬減免增值稅嗎?
我是小規模納稅人,對方是一般納稅人,我8月9月10月購買的貨物對方在10月一次給我開了一張增值稅普通發票,我這邊8月和9月購進貨物沒有票附在本月憑證里,我已經確認了當月的購進和收入,請問這種情況該怎么處理?
甲企業為制造業企業,是一般納稅人。9月1日采購一批原材料用于生產產品,發票賬單均已收到。根據增值稅專用發票上記載可知,買價為100000元,增值稅13000元,此外運雜費1500元。材料暫沒有收到,貨款以轉賬支票支付。2.乙企業為制造業企業,是增值稅小規模納稅人,9月2日,采購一批原材料用于生產產品,發票賬單均已收到。根據增值稅普通發票上記載可知,買價為100000元,增值稅3000元,此外運雜費1500元。材料暫沒有收到,貨款以轉賬支票支付。3.丙企業是一家商業企業,是增值稅一般納稅人:(1)9月3日采購一批商品用于銷售,發票賬單均已收到。根據增值稅專用發票上記載可知,買價為100000元,增值稅13000元,此外運雜費1500元。商品暫沒有收到,開具一張銀行承兌匯票用以到期后支付貨款。該商品的含稅零售價為245000元。(2)上述商品驗收入庫。
老師我8月是小規模納稅人,有一張480的稅控盤維護費,當時做了管理費用,現在9月份我一般納稅人,我要把480抵扣了,請問我的憑證是不是直接去把8月那種票復印過來,還是不需要票,直接做分錄去抵扣
老師,問下咱們進銷存軟件,是手動每日錄入還是可以導入的
老師你好,請問學堂有最新的所得稅匯算表及填報說明嗎
上月暫估的費用,這個月發票回來了,本月直接計借應付賬款,貸銀行,還是需要在做一次沖回原來的暫估,在做費用
老師,199的口才課,給客戶開票類目可以是這個嗎:*現代服務*服務費
老師 匯算清繳期間費用中管理費用職工薪酬包含研發費用的職工工資嗎
老師請問下, 客戶逾期支付租金, 我們要求客戶付違約金, 這個違約金我們賬面做賬務處理呀?
你好,請教下制造業做內賬,我看到他們是整月收支分開,寫了兩張憑證,請問發票該怎么合理裝訂,銀行買配件付的款,發票附在哪里合適
企業年報,股東出資情況,認繳,實繳,認繳這里出資額填注冊資金,出資日期填規定的時間對嗎??不管實際的出資日期對嗎?
老師,營業外收入還有營業外支出的話需要所得稅匯算清繳調整嗎
老師,我們公司是茶咖餐飲服務有限公司,想引入新品,先其他品牌茶飲店試嘗了一部分茶水,開的餐費的發票,應該記入什么科目呢?