您好 可以把這部分結(jié)算做到工程施工科目結(jié)轉(zhuǎn)成本
請問建筑公司,我們跟勞務(wù)班組已經(jīng)結(jié)算,但款項未付,勞務(wù)班組也未提供發(fā)票,可以把這部分結(jié)算做到工程施工科目結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎?
建筑公司,這個季度部分項目未開發(fā)票,但有很多成本票,都在工程施工里面,現(xiàn)在我能結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本里嗎?還有個別項目到現(xiàn)在也沒有開過一張發(fā)票,但成本已經(jīng)好多了,能結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎?
請問老師,我們是一家建筑勞務(wù)公司,純提供人工的,2020年有一個項目已經(jīng)結(jié)束了,但是甲方只給結(jié)算了一小部分工程款,這一部分我們開具了發(fā)票,剩下的我要怎么做賬呢,工人成本我都做到勞務(wù)成本里了,怎么往主營業(yè)務(wù)成本里轉(zhuǎn)呢,按什么比例
小規(guī)模建筑勞務(wù)公司,按開票計算收入,同時結(jié)轉(zhuǎn)成本。不開票,就不結(jié)轉(zhuǎn)。工人工資平時計入勞務(wù)成本,未結(jié)轉(zhuǎn)前在資產(chǎn)負(fù)債表的存貨欄顯示。因為工程未到結(jié)款期,所以勞務(wù)成本的借方余額年末也未結(jié)轉(zhuǎn)。專管員說我們是服務(wù)業(yè),報表上不讓有存貨,讓調(diào)賬調(diào)表。因為請問我需要怎么做?
老師請問,建筑公司,上月有購進(jìn)勞務(wù)發(fā)票,前任借:工程施工一勞務(wù)500,貸:應(yīng)付,本月有該項目收入,我結(jié)轉(zhuǎn)成本,借:主營成本400,貸:工程施工一勞務(wù)400,本期收入只匹配這些成本可以嗎多余的下次有收入再結(jié)轉(zhuǎn)?分錄對嗎
公司章程在哪里能查到
公司銷售收入之前的會計做成了借:其他貨幣資金,貸:主營業(yè)務(wù)成收入,應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項稅額,現(xiàn)在我更正是不是直接沖借:應(yīng)收賬款,貸:其他貨幣資金
反向開票的代扣代繳的進(jìn)項稅和個稅怎么做賬
老師 收到的銀行利息 是不是借:銀行存款 貸:財務(wù)費用-銀行利息 有三個銀行卡就要做3個分錄啊?
員工工傷會計怎樣處理,借應(yīng)付職工薪酬——福利費 貸,銀行存款?
請問,如果新購入的固定資產(chǎn)滿足一次性計入費用,是在當(dāng)季申報所得稅的時候就可以直接抵扣嗎?
公司是一般納稅人商場,正在裝修中,之前裝修費用都記入了長期待攤費用,本月有了收入,可以把長期待攤費用攤銷嗎?怎么攤銷呢?后期還會有工程款記入
老師,我們酒店是一般納稅人,搭建了一些小規(guī)模的公司(其中有個物業(yè)公司),把保潔人員和維修人員分到了物業(yè)公司,我現(xiàn)在物業(yè)公司給酒店開票,具體怎么開? 需要在電子稅務(wù)局的具體操作步驟,還有選的稅收分類編碼,每個月主要就是保潔和維修,這個月需要給開保潔費發(fā)票(因為沒發(fā)生維修)
既有內(nèi)銷也有外銷的外貿(mào)公司,可以抵扣進(jìn)項稅嗎,如果光外銷沒有內(nèi)銷就不能抵扣進(jìn)項稅對嗎
匯算清繳從業(yè)人員含從第三方派遣過來的人嗎???(我們有服務(wù)的第三方,他們的工資我們是打到第三方,第三方給他們發(fā)的工資,合同什么的都不是跟我們簽的)
老師,跨年匯算清繳結(jié)束了,對方還未提供發(fā)票,款項也未付,可以這樣操作嗎?
匯算清繳沒有收到發(fā)票 要納稅調(diào)整
老師,請問如果匯算清繳結(jié)束前收到發(fā)票,可以放在去年的憑證后面嗎?
如果匯算清繳結(jié)束前收到發(fā)票,可以放在去年的憑證后面
老師,如果匯算清繳結(jié)束后收到發(fā)票,去年已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)了成本,是不是也要納稅調(diào)整呀?
匯算清繳的時候沒有收到發(fā)票 就應(yīng)該在匯算清繳的時候納稅調(diào)增