你好 可以的 分錄對的
老師:收到這種工程款發票,小規模。之前沒設工程施工.分錄可以這樣做嗎?借:勞務成本30000.貸:應付賬款_材料經營部30000 還有第二張代開人工費:也可錄入勞務成本科目嗎?錄入勞務成本月底要要不結轉到主營業業務成本里?
老師您好,我是一建筑公司承接了勞務分包和專業分包工程,想問一下我公司收到工程款當期確認收入,借:主營業務成本,貸:主營業務收入,工程施工~合同毛利,等工程完工以后再結轉 借:工程結算 工程施工—合同毛利 貸:工程施工—合同成本。這樣做對嗎
建筑行業,開票確認收入 借銀行存款(應收賬款)貸主營業務收入 應交稅費-應交增值稅(銷項稅額) 發生成本時 借工程施工-合同成本 貸銀行存款(原材料) 結轉時借主營業務成本 貸工程施工-合同成本 老師我的問題是結轉主營業務成本時的工程施工項目金額必須是開票對應的建筑項目金額對吧?如果當月收入開票項目與工程施工項目不一致,只能暫估是吧? 那么不涉及開票項目的施工成本還用結轉到主營業務成本里嗎?
老師請問,建筑公司,上月有購進勞務發票,前任借:工程施工一勞務500,貸:應付,本月有該項目收入,我結轉成本,借:主營成本400,貸:工程施工一勞務400,本期收入只匹配這些成本可以嗎多余的下次有收入再結轉?分錄對嗎
老師,我們公司是建筑公司,目前有些工程沒進開出去票就給包工頭工資了,這個工資有對應勞務票,我前期可不可以通過工程施工_勞務費做賬,有收入了在結轉到主營業務成本貸工程施工
老師,想問下非營利組織換屆后,證件變更期間,財務單據審批人是前任負責還是后任負責?
請問老師,計算季度企業所得稅,是根據利潤表的利潤總額來算?
概而論 怎么一次查詢,各個往來賬戶明細情況?
一般納稅人開出去普票,開多少普票的稅一樣要交增值稅嗎?沒有像小規模一個月10萬的免征政策?
老師好,我們進貨1000條線,贈了250個膠水,發票上是,1000元線,250元膠水,折扣是-250元膠水,我應該怎么入賬啊?
請問,12月份工資計提了沒有發放所以沒有申報個稅,今天2月份發放 匯算清繳時工資薪金需要調整嗎
員工2024年在A地和B地都有任職收入,最終是在B地任職,那2025年匯算清繳時候,員工選擇A地匯算,那補稅的稅款是入到A地嗎?
老師ad,是什么補助?分錄咋寫呢
我們賬上有臺機器按照稅務規定折舊年限每年計提折舊,還有3個月才折舊完成,現在公司要注銷,固定資產賬面余額怎么處理?轉入那個科目?實際我們也沒賣機器的
老師,購買方發票紅沖了,我應該怎么做賬?