你好,是的,是這樣處理的
我方籌建期,買的辦公用品,記管理費用-開辦費-辦公用品?
請問一下,小規模納稅人,在籌建期的費用計入管理費用~開辦費,可以不記開辦費,直接記管理費用~辦公費等嗎?
籌建期所購買的所有辦公用品或者費用都屬于管理費用嗎
辦公用品怎么計 記管理費-辦公用品嗎 還是管理費-辦公費-辦公用品
我們公司目前處于籌建期,在還沒有收入之前,能不能把所有的費用記,管理費用-開辦費?包括餐費,辦公用品,公司日常用品等等,可以嗎
這里的單位成本是單價的意思嗎?就是 1000 元/件,有 60 件?
開票:人工智能*電子服務器,賣的是硬件的,有沒有什么稅收優惠政策?
不滿500萬購入的固定資產可以一次折舊,這個有什么條件嗎?適用于軟件企業(硬件)嗎?
圖片這個提示啥意思沒看明白
我們和廠家拿貨,六萬送三萬,對方正常給我們開發票九萬,實際我們才支付了六萬,要怎么入賬呢
老師,差額征收全額開票價稅合計1090扣除部分654增值稅附表1簡易計稅銷售額填1000,然后扣除額填654應交增值稅就是(1090-654)/1.09*0.09=36那如果開差額征收差額發票增值稅附表一銷售額填多少?因為差額開的話發票上的不含稅金額就是1054(1090-654)/1.09*0.09=36,所以不含稅價就是1054(1090-36)加稅合計1090這樣的話增值稅附表一銷售額填1054還是1000.
您好,我們是物流行業,屬于2020年受疫情影響困難行業企業,2020年有虧損,2021年有虧損,2022年和2023年都有盈利,為什么20022和2023是先彌補2021年的虧損,而不是先彌補2020年的虧損
老師只有資產負債表和利潤表如何建賬呢?
轉銷無法收回備抵法核算的應收賬款,為什么應收賬款賬面價值不變,貸應收賬款,而不是減少應收賬款賬面價值?請教一下,非常感謝!
老師,我們是貿易型公司,對方來給我們的發票是勞務-打樣費,這個怎么做賬
也可以管理費用-辦公用品-員工桌椅,哪個合適點?
你好,需要是計入管理費用——開辦費科目核算,三級明細就是單位自己設置,沒有統一規定
如果不是籌建期呢?怎么寫分錄?
你好,如果不是籌建期,賬務處理就是 借:管理費用——辦公費 貸:銀行存款等科目
管理費用后面跟辦公用品合適嗎?就是費用后面跟實物
你好,一般不需要這樣設置,費用科目后面跟某某費用就可以了
管理費用-開辦費-員工辦公桌椅,這樣合適嗎?
你好,如果的籌建期,這樣是可以的