營業收入和營業成本是按權責發生制確認 看這個收入,你們這個要是銷售20件,那這個結轉成本也是結轉20件的,按20件實際發生成本去結轉確認成本
老師啊!營業收入和營業成本是按權責發生制確認還是收付實現制!當月的訂單或者合同,如果數量比較大,當月沒生產出來合同要求的那么多,我是不是該按實際生產的確認成本!有點暈了!我們這是生產制造企業
問1:某企業只生產一種產品,2009年初的存貨是40000元,期末存貨是0元。在這種情況下,按完全成本法確定營業凈利潤比按變動成本法確定的營業利潤小,這是為什么? 問2: 假設本期與上期的其他條件不變,當本期的銷售量比上期減少時,如按變動成本 法確定營業利潤,本期與上期相比較將減少,這是為什么? 問3:已知2014年某企業按變動成本法計算的營業利潤為13500元,假定2015年銷售 量與2014年相同,產品價格及成本水平都不變,但產量有所提高,則該年按變動成本法確定營業利潤,本期與上期比較將? 問4:某企業只生產一種產品,本月份生產并銷售產品100件,單位產品售價1000元;發生的變動成本30000元,變動管理費用和變動銷售費用2080元,固定性制造費用10000元,固定成本40000元。則按變動成本計算,該企業實現的利潤總額為17920元。這個是怎么算的
老師請問下,我們是出售需要安排調試服務非標設備公司,我們在金蝶系統確認時,是按銷售出庫確認還是按銷售開票進行確認比較好呢?如果是按銷售出庫確認,那出庫時會計分錄應為:借:合同資產 貸:主營業務收入 借:主營業務成本 貸:庫存商品 開票時:借:應收賬款 貸:應交稅費-應交增值稅-銷項稅額 主營業務收入,這樣對嗎?在銷售出庫時不產生納稅義務,在實際開票時才產生,這樣可以嗎?
老師,生產型企業,按合同約定沒有到收款時間,也沒有開發票就沒有確認收入。但是會計把制造費用全部結轉后,當月全部計入了主營業務成本,也就形成了主收小于主成的倒掛現象,這應該不合理吧。
你好老師 我們是制造業 現在有一部分成本一直在生產成本科目下掛的,當時因為是公司的新項目一直在樣品階段 沒有結轉成本,現在可以確定前面發生的成本生產的樣品沒有價格 確認不了收入,那么這一部分成本怎么結轉呢?是直接和日常結轉成本一樣,還是把這部分成本結轉到損益里面合適呢?
老師您好,請問2024年12月收到工傷待遇做借:銀行存款4100借:管理費用-工資4100(紅字),但是2025.4月發現這個錢不能紅沖管理費用,要計入其他應收款,請問這個2025.4要怎么做賬改正
個人付款,以公司名義購買房產一套,屬于公司代持個人房產嗎?公司名下的這套房產該如何入帳,由個人所交稅款公司如何入帳
你好 老師 我想問下 我們公司員工的生育津貼已經打到公司賬戶了 發給員工需要附哪些資料 要老板簽字審批嗎
老師,沒有發票的原材料,怎樣處理?不可以稅前扣除,進去管理費用里面去嗎?
光伏安裝發電公司,固定資產發票沒有開過來我是暫估的金額,現在每個月會陸續開部分票進來,比如我暫估了項目固定資產是30萬,每月折舊就是2500,折舊分錄借:生產成本-折舊費2500 貸:累計折舊2500,然后這個月開進5萬的發票進來,這五萬還做成本嗎
只要董孝順彬老師回答,不要把問題派送其他老師,謝謝
您好老師,我想問一下,小微企業房產土地稅季度銷售收入不超多少減免
老師,我想問下去年和前年的房租租金發票對方之前一直沒給我們開,我們也沒計提,現在他又一下把之前的租金發票全部開給我們了,那我們現在應該怎么做賬啊
農機旋耕服務,免企業所得稅嗎
賬上有固定資產折舊但是22年23年,代賬公司匯算清繳固定資產折舊沒有填,24年我要不要填,如果填,折舊累計這個一下填2年的,會不會預警有風險?公司賬經不起查
老板不懂!老是給我吵架!不規范,我也不想干了
是內賬?內賬按老板意思做,外賬按權責發生制做,內賬可以按收付實現制
我這邊就是內賬
內賬內賬按老板意思做,內賬可以按收付實現制