你好,同學(xué)。 您這直接是在原基礎(chǔ)上加12%,然后正常開(kāi)具9%稅點(diǎn),對(duì)你主而方,您實(shí)際并沒(méi)有承擔(dān)額外稅款項(xiàng),利益沒(méi)收損的同時(shí),還增加了稅點(diǎn)收益。
老師您好,請(qǐng)教一下您。關(guān)于合同定價(jià)問(wèn)題,我們是建筑工程有限公司,給私人別墅提供建筑工程勞務(wù),因?yàn)楹炗喠撕贤痤~是655934元,未說(shuō)明是含稅與不含稅,現(xiàn)在業(yè)務(wù)需要我們開(kāi)票給他,愿意多給12%稅點(diǎn),請(qǐng)問(wèn)我們?cè)鹃_(kāi)票增值稅稅點(diǎn)是9%,假設(shè)原本合同金額為不含稅金額,那么加上9%稅點(diǎn),定價(jià)價(jià)稅合計(jì)就是714968.06元。 因?yàn)樯厦嬲f(shuō)業(yè)主愿意給12%稅點(diǎn),我該怎么定價(jià)才能讓我們利益最大化?
老師您好,請(qǐng)教。我們是建筑工程有限公司,與客戶簽訂了合同原本是不含稅價(jià)655934元,現(xiàn)在客戶說(shuō)需要開(kāi)發(fā)票,同意另外支付稅點(diǎn)12%,金額是655934*0.12=78712.08元,但是我們實(shí)際開(kāi)票是9%,也就是54159.69元。 我是按哪個(gè)金額開(kāi)票呢?
甲股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“甲公司”)為增值稅一般納稅人,適用的增值稅稅率為13%。甲公司經(jīng)營(yíng)實(shí)現(xiàn)多元化,除生產(chǎn)銷售相關(guān)產(chǎn)品外,還專門(mén)承接建筑設(shè)計(jì)業(yè)務(wù)。假設(shè)銷售價(jià)款均不含應(yīng)向客戶收取的增值稅稅額。該公司2×18年~2×19年發(fā)生如下業(yè)務(wù):資料一:2×18年2月1日,甲公司與乙公司簽訂辦公樓建造合同,按乙公司的特定要求在乙公司的一宗土地使用權(quán)上建造一棟辦公樓。根據(jù)合同的約定,建造該辦公樓的價(jià)格為9000萬(wàn)元,甲公司分三次收取款項(xiàng),分別于合同簽訂日、完工進(jìn)度達(dá)到50%、竣工驗(yàn)收日收取合同價(jià)款的20%、30%、50%。工程于2×18年2月開(kāi)工,預(yù)計(jì)于2×19年底完工。甲公司預(yù)計(jì)建造上述辦公樓的總成本為7000萬(wàn)元,截至2×18年12月31日,甲公司累計(jì)實(shí)際發(fā)生的成本為4200萬(wàn)元。甲公司按照累計(jì)實(shí)際發(fā)生的成本占預(yù)計(jì)總成本的比例確定履約進(jìn)度。判斷甲公司建造辦公樓業(yè)務(wù)屬于在某一時(shí)段內(nèi)履行履約義務(wù)還是屬于某一時(shí)點(diǎn)履行履約義務(wù),說(shuō)明理由,并計(jì)算甲公司2×18年度的合同履約進(jìn)度,以及應(yīng)確定的收入和成本金額
老師可以回復(fù)我一下嗎?我題目沒(méi)有輸入完整,我需要追加一下問(wèn)題,謝謝老師!!1.某企業(yè)為增值稅一般納稅人,增值稅率13%,2020年12月發(fā)生以下業(yè)務(wù):(1)銷售甲產(chǎn)品,開(kāi)具增值稅專用發(fā)票,取得不含稅銷售額25000元,同時(shí)收取包裝費(fèi)226元。(2)銷售乙產(chǎn)品,開(kāi)具普通發(fā)票金額為1090元,同時(shí)收取保價(jià)費(fèi)218元。(3)企業(yè)將自產(chǎn)的一批新產(chǎn)品發(fā)給職工作為福利,成本為50000元,該新產(chǎn)品無(wú)同類產(chǎn)品市場(chǎng)銷售價(jià)格,國(guó)家稅務(wù)總局規(guī)定成本利潤(rùn)率為10%。(4)外購(gòu)原材料取得增值稅專用發(fā)票,注明的不含稅價(jià)款為3000元,稅額是390元;請(qǐng)運(yùn)輸公司運(yùn)送外購(gòu)原材料,取得增值稅專用發(fā)票,注明的運(yùn)費(fèi)含稅價(jià)2180元。(5)外購(gòu)包裝物,取得普通發(fā)票金額11300元。(6)向農(nóng)業(yè)生產(chǎn)者購(gòu)進(jìn)免稅農(nóng)產(chǎn)品一批,用銀行存款支付50000元,其中將購(gòu)進(jìn)的農(nóng)產(chǎn)品的50%發(fā)給職工,其余用于生產(chǎn),農(nóng)產(chǎn)品扣除率為9%。(7)從國(guó)外購(gòu)進(jìn)一批產(chǎn)品,關(guān)稅完稅價(jià)格10000元,關(guān)稅稅率30%,增值稅稅率為13%,消費(fèi)稅稅率為15%。(8)月末盤(pán)點(diǎn)時(shí)發(fā)現(xiàn)一批原材料發(fā)霉,原因?yàn)閭}(cāng)庫(kù)保管員管理不當(dāng)造成的,該批材料
老師您好,我公司A集團(tuán)旗下的一個(gè)小規(guī)模納稅人物業(yè)公司,老板說(shuō)要將集團(tuán)公司旗下其他公司負(fù)責(zé)承建的一個(gè)勞務(wù)建筑產(chǎn)業(yè)園里面 修建水井的費(fèi)用讓我們物業(yè)公司來(lái)承擔(dān), 但是由于水井是基礎(chǔ)建設(shè)里面的費(fèi)用,物業(yè)公司承擔(dān)的話從稅務(wù)角度來(lái)說(shuō)不合理, 所以施工方跟我們簽訂了一個(gè)消防系統(tǒng)維護(hù)保養(yǎng)的合同(合同金額6.4萬(wàn)元)。 開(kāi)票內(nèi)容是:建筑服務(wù)*施工費(fèi) 6.4萬(wàn)元,開(kāi)票備注欄是 消防系統(tǒng)維護(hù)費(fèi), 因?yàn)檫@個(gè)費(fèi)用對(duì)于物業(yè)公司來(lái)說(shuō)是大額費(fèi)用(錢在收到發(fā)票的時(shí)候就給對(duì)方付了,(感覺(jué)記入長(zhǎng)期待攤費(fèi)用不合適)那我做賬務(wù)處理的時(shí)候應(yīng)該把它記入什么科目呢?會(huì)計(jì)分錄怎么寫(xiě)?
高速公路通行費(fèi)可以抵扣增值稅么?3%稅率
餐費(fèi)發(fā)票不得抵扣,但是已抵扣,作進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,是填寫(xiě)在異常憑證轉(zhuǎn)出進(jìn)項(xiàng)稅額這一欄嗎
公司交的城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)屬于什么科目,怎么做分錄,自建廠房辦公樓,不是房地產(chǎn)行業(yè)
老師,有個(gè)客戶租了我們車,但是付不出租金我們起訴了,后撤銷了由擔(dān)保方代付,中間有點(diǎn)復(fù)雜,是因?yàn)榭蛻羟?的租金是由擔(dān)保方付清,發(fā)票是開(kāi)給擔(dān)保方的,比如, 客戶欠10萬(wàn)租金,欠款期間有每月開(kāi)租金發(fā)票給客戶4萬(wàn), 最后擔(dān)保方付了10萬(wàn), 但是我們開(kāi)票給擔(dān)保方6萬(wàn),這種情況下,該怎么把客戶的賬平呢
@董孝彬老師,老師我們上次說(shuō)月末跟收銀系統(tǒng)對(duì)庫(kù)存的問(wèn)題,我想了一下,我們供應(yīng)商先把貨送來(lái)了然后收銀系統(tǒng)這邊就入庫(kù)了,但是我是等到供應(yīng)商來(lái)結(jié)賬的時(shí)候才入庫(kù),因?yàn)槲疫@邊沒(méi)有原始單據(jù),門(mén)店有時(shí)沒(méi)有把單子給來(lái)而是直接拍照發(fā)給收銀系統(tǒng)入庫(kù)
勞務(wù)報(bào)酬個(gè)稅 大于4000 是4800*0.8*0.2=768?
請(qǐng)問(wèn)深圳公司在香港成立子公司,子公司的前期資金來(lái)自深圳母公司的投資,這種情況需要想什么部門(mén)提交備案
老師小規(guī)模納稅人要申為一般納稅人要準(zhǔn)備什么東西呢?
老師,房地產(chǎn)公司有一車庫(kù)對(duì)外出售,但是該車庫(kù)無(wú)產(chǎn)權(quán)證書(shū),怎么開(kāi)發(fā)票呢?
一般納稅人,去年的成本票做了進(jìn)項(xiàng)抵扣(不含稅金額90,進(jìn)項(xiàng)稅10)。今年收到稅務(wù)局電話,說(shuō)對(duì)方公司有問(wèn)題要求我們把他開(kāi)給我們的進(jìn)項(xiàng)票做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。請(qǐng)問(wèn)這個(gè)要怎么做賬。
謝謝老師。再請(qǐng)教,因?yàn)閷?duì)方是私人,他現(xiàn)在要求我們以他名下某公司為發(fā)票抬頭開(kāi)票,說(shuō)是開(kāi)廠房擴(kuò)建工程。 但是我們合同具體發(fā)票的是為他們私人別墅建造地下室和花園,正常開(kāi)票備注需要備注項(xiàng)目名稱和項(xiàng)目發(fā)生地點(diǎn)。 他提的要求有可行的辦法嗎?比如他私人掛靠他的公司,他的公司付款給我們? 這樣是不是屬于虛開(kāi)發(fā)票,會(huì)影響到我們公司
可以以公司的名義和你簽訂合同,然后合同約定工程地和項(xiàng)目名稱,然后直接開(kāi)票的時(shí)候開(kāi)單位名稱,同時(shí)相關(guān)的地址備注為期合同約定地址
合同約定的地址為我們實(shí)際施工的地址,項(xiàng)目名稱也是實(shí)際的施工項(xiàng)目? 但是他們要求我們開(kāi)票內(nèi)容是廠房擴(kuò)建,可以嗎?廠房地點(diǎn)也對(duì)不上合同上的別墅啊?正常我應(yīng)該開(kāi)"建筑服務(wù)-工程服務(wù)"才對(duì)
你只能開(kāi)建筑服務(wù),開(kāi)不了廠房擴(kuò)建,是的。
老師您好,開(kāi)建筑服務(wù)-廠房擴(kuò)建工程服務(wù)?可以么
直接開(kāi)建筑服務(wù),后面的具體不要開(kāi)廠房,你這不屬于。
建筑服務(wù)-某某項(xiàng)目工程服務(wù),也不可以對(duì)嗎,若是客戶有這要求,實(shí)在不行我是可以拒絕的吧
可以拒絕,你這只能開(kāi)建筑服務(wù),你這不屬于廠房,你這樣開(kāi)就屬于虛開(kāi)了的
所以說(shuō),我可以讓業(yè)主掛靠他的公司給我開(kāi)票抬頭,但是開(kāi)票內(nèi)容我必須按實(shí)際開(kāi)?花園擴(kuò)建,地下室修建,基礎(chǔ)開(kāi)挖這些工程屬于"建筑服務(wù)-工程服務(wù)"這一類嗎
是的,就是這個(gè)意思 的哈
老師您好,因?yàn)槲覀兲峁┑慕ㄖこ谭?wù)基本沒(méi)什么成本,材料也不需要我們出,勞務(wù)都是分包出去給包公頭,他能否給我們提供增值稅專用發(fā)票? 或者我還可以從哪些方面考慮取得進(jìn)項(xiàng)稅發(fā)票抵扣增值稅
可以提供增值稅發(fā)票給您企業(yè)的。 進(jìn)項(xiàng)就是源于你支付部分,都可以要求對(duì)方提供進(jìn)項(xiàng)的。
老師您好,昨天說(shuō)我們公司給私人別墅提供建筑工程服務(wù)的問(wèn)題,由于業(yè)主自己有個(gè)工廠,他的工廠里面現(xiàn)在也在做擴(kuò)建和基礎(chǔ)開(kāi)挖施工,業(yè)主現(xiàn)在打算掛靠他的工廠,讓我們公司以他工廠為抬頭開(kāi)票,開(kāi)票內(nèi)容根據(jù)合同確定施工地址為他工廠,應(yīng)稅服務(wù)開(kāi)"建筑服務(wù)-工程服務(wù)"。 但是實(shí)際施工的地址是他的別墅,他要求合同和開(kāi)票的地址都是他的工廠?這樣可以嗎?會(huì)不會(huì)對(duì)我們公司有什么影響
這個(gè)不會(huì),您這里只要是按合同項(xiàng)目,地址開(kāi)具就不會(huì)有問(wèn)題。
老師您好,請(qǐng)問(wèn)是不是只要我們和業(yè)主協(xié)商好,就算是為私人別墅做工程,但是只要合同上確定好是擴(kuò)建工廠工程的,也可以?就怕有什么涉稅風(fēng)險(xiǎn)
合同你只能約定是工程服務(wù),不能約定廠房,你這個(gè)本就不屬于,只能約定大項(xiàng)目,具體項(xiàng)目如果約定只能據(jù)實(shí)約定處理。
廠房里面有進(jìn)行工程服務(wù)呢,就是說(shuō)他自己工廠里面有做基建工程在做? 具體項(xiàng)目只要是工程服務(wù),地址如果是別墅,這樣這筆工程款還能從他工廠賬戶轉(zhuǎn)給我嗎?