這個員工這個要是當地有客戶才可以做差旅費,需要有行程單,這個孩子最好是不要做了,這個需要有客戶名單才可以
你好,員工帶客戶的孩子去外地玩了一趟,可以把員工的費用做成差旅費,客戶的孩子的費用做成招待費嗎?
請問一下員工報銷款可以直接在基本戶轉員工工資卡上嗎?比如汽車加油費、辦公用品費、業務招待費、差旅費報銷等,都有普票和電子發票的
公司員工和非本公司員工一起去外地做直播,非本公司員工的差旅費等由本公司承擔,非本公司員工產生的這些費用可以入賬從管理費用-招待費走嗎?
員工出差車費有發票,額外給員工的餐補沒有發票,我這兩項費用用公司對公賬戶一塊給報銷了,我做賬的時候把錢一塊計入管理費用差旅費可以嗎?裝訂憑證的時候只把車費發票裝訂進去
你好老師,請問銷售部員工請客戶吃飯的餐費發票是可以直接做到銷售費用還是要入業務招待費呢?
委托加工收回的消費稅如果直接用于出售是不用交消費稅,是因為在把這個貨物委托別人的時候已經交過了,所以不交對嗎?
關稅為啥是 10800??14% 啊?他不是關稅計稅價格,加關稅嗎,??14% 是啥
這道題的算是為啥 20??2000 啊啊啊啊
委托加工組成計稅價格這里,委托加工應收消費品,為啥委托方不是增值稅納稅義務人啊?
這個為啥要 5989-5085 啊? 金銀首飾是安實際收取的不含增值稅的全部價款征收消費稅。非金銀首飾是以新貨物的銷售額作為消費稅的計稅基礎,不扣減舊貨物的回收價格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個后邊為啥是 20??2000 啊
過節買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發票,記哪個科目?可以抵扣企業所得稅嗎?
老師,稅務疑點,這個是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業務招待費銷售費用:0.00,業務招待費管理費處瑪用:132113.00,業的支付賬載金額:0.00,業務招待費稅收金額:0.00 營業收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問題類型:未據實申報業務招待大額費支山賬載金額
現金報銷單上報銷人和領款人是同一個人,之前企業管理上簡化就只簽了報銷人,領款人處沒有簽字,審批和發票都是齊全的,可以在之后規范流程嗎,之前的原始憑證,如果遇到核查時,在備注欄里補寫現金已支付,出納簽字佐證可以嗎
好的,謝謝
好的,我先回復別的學員了