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老師,第4問,遞延所得稅負債不是應該在貸方嗎,又沒發生轉回,為啥記在借方?所得稅費用136.25里面包含了67.5,遞延所得稅資產為啥還要再寫一次?

老師,第4問,遞延所得稅負債不是應該在貸方嗎,又沒發生轉回,為啥記在借方?所得稅費用136.25里面包含了67.5,遞延所得稅資產為啥還要再寫一次?
2020-09-04 22:09
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2020-09-04 22:42

您好,接著上個問題就解釋了您的第一問。關于第二問,用分錄拆分看 借:遞延所得稅資產 67.5 貸:所得稅費用 67.5 借:所得稅費用203.75 貸:應交稅費-應交所得稅 203.75 這兩個分錄合起來就是答案了

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您好,接著上個問題就解釋了您的第一問。關于第二問,用分錄拆分看 借:遞延所得稅資產 67.5 貸:所得稅費用 67.5 借:所得稅費用203.75 貸:應交稅費-應交所得稅 203.75 這兩個分錄合起來就是答案了
2020-09-04
是的,發生時資產在借方,如果你看到資產在貸方,那就是轉回的情況
2020-08-18
你好,同學 應該計入貸方
2022-06-29
分錄沒有問題。一次性抵扣1000000元,對應的所得稅不是1000000,而是1000000*所得稅稅率
2020-01-15
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