自己手動填寫,在應(yīng)納稅減征額里面填寫。
老師,想問下,免稅項目填寫了免稅銷售額和免稅額,為什么主表上沒有自動減稅呢,只有顯示免稅銷售額
我公司交的金稅盤的服務(wù)費,已申報抵扣,由于沒有銷項稅額,所以沒有在增值稅的申報表23號(應(yīng)納稅額減征額)里填寫,這個稅盤抵扣額是有銷項后再填寫申報表抵減,還是申報稅盤抵減的當(dāng)月 填寫增值稅申報表主表(23號)啊
稅控盤減免的金額在主表上哪里顯示啊。為什么填寫完減免稅申報表后、主表上沒有相關(guān)的金額啊?
老師,你好我想請問企業(yè)在塡寫增值稅減免稅申報明細(xì)表后,為何在主表中沒有顯示的當(dāng)期減免的增值稅? 主表第32行還是減免前的未繳稅額
金稅盤服務(wù)費減免稅,是先填表四,然后增值稅減免申報明細(xì)表,最后在主表的23行填寫嗎,主表沒有自動跳出來減免金額,手動填寫的可以嗎
2024年補交2017年的一個銷售未入賬的固定資產(chǎn)的增值稅,并且稅局那邊幫更改了2017年的增值稅申報表(在2017年的增值稅申報表里增加了這筆為未開票收入),請問這筆補稅的完整分錄是什么?需要還原業(yè)務(wù)做賬嗎?網(wǎng)上搜的借:以前年度損益調(diào)整,貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅,這里怎么解釋?
請問休了婚假,績效能不能不發(fā)?
請問老師怎么理解?廠家返利
以前年度支付的款項沒有發(fā)票的沒有調(diào)增可以在今年調(diào)增嗎
老師,幫我看一下這個是屬于小規(guī)模嗎
請問老師,我沒有工作,按次勞務(wù)所得進賬100萬,分兩次支付,現(xiàn)金存款,怎么扣稅?
老師,我們公司打算買一個商鋪,70平方,價值,60萬,是劃算進固定資產(chǎn)還是劃算做房產(chǎn)稅和城鎮(zhèn)土地使用稅?
老師您好,a105080有部分分類不是很準(zhǔn)確,沒有納稅調(diào)整項,問題不大吧
應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)次數(shù)增加對企業(yè)來說是好事把老師?他的公式怎么算
工程上的業(yè)務(wù)關(guān)系,公賬支出去的處理好辦事的支出如何做賬呢?
好的。謝謝
我可以抵扣一部分、剩下的以后再抵扣嗎
你好,可以的,可以這么做。
好的。謝謝了
不用客氣的,應(yīng)該的。