您好,技術服務不存在預繳一說啊。不用填報
老師您好,我想咨詢一下增值稅預繳表里的扣除金額怎么理解?還有就是表里的預征項目沒有符合我們的,我們是做技術服務的,是直接在下面添加信息技術服務還是直接填在建筑服務那一行里?
老師 請問一下 小規(guī)模公司 現(xiàn)在還是開一個點的票了 我們要給一般納稅人開建筑服務.勞務費 我們是四川 這個工程地點是在重慶 也超過了30萬元 我們需要開外經(jīng)證和預繳稅款 是嗎 預繳的時候也只是預繳一個點的 還有就是 我2月份還沒有領票 但是我想現(xiàn)在增量 我可以直接在票中核定哪里直接填寫本可以購買的發(fā)票和需要增量的合計了 對嗎 還是需要把票開完了才增量呢
老師:您好!我們公司是一般納稅人,業(yè)務主要是從事園林景觀設計。現(xiàn)在稅務局要求我們在電子稅務填寫適用加計抵減政策聲明,有問題想咨詢一下,我們的主營業(yè)務是園林景觀設計是屬于現(xiàn)代服務業(yè)里的研發(fā)技術服務業(yè),還是信息技術服務業(yè),還是文化創(chuàng)意服務業(yè)呢?我該勾選??哪個?
老師您好,想詢問下我們公司是否需要繳納印花稅。兩個公司行業(yè)明細都是其他技術推廣服務,第一個公司是收到的進項票稅目是信息技術服務,開出去的銷項票稅目是生活服務-直播服務費,第二個公司沒有進項,開出去的銷項票的稅目是現(xiàn)代服務-直播服務費,我們這兩個公司可能不那么正規(guī),都沒簽所謂的合同,然后今年9月份都做了印花稅的稅種核定,第一個公司稅種核定是資金賬簿和財產(chǎn)租賃合同,第二個公司的稅種核定是資金賬簿 財產(chǎn)租賃合同和權利許可證照。想請問下像我們這兩種情況需不需要繳納印花稅,需不需要重新核定稅種?
老師您好 我們是提供建筑安裝服務的小規(guī)模納稅人 異地項目需要預繳稅款 請問一下 比如我開票30萬 圖片表格里的銷售額就填30萬是嗎?扣除金額不寫 預征率我填3%還是1%?
車輛保養(yǎng)需要哪些手續(xù)給財務?公司辦公室
老師,請問4s店把配件賣給其他公司,庫存結轉是做費用還是做成本
我這個第一項是63.6元,然后這個是折扣9折以后的金額,發(fā)票上必須體現(xiàn)9折這個咋開
老師公司與公司之間可以無償借款嗎,1年之內
發(fā)票額度210000,結果開了一張310000的發(fā)票也能開的,怎么回事
銷售部領用的辦公桌椅到期報廢,才用一次攤銷法,收入直接沖減費用,在貸方提現(xiàn),編制記賬憑證。。原始價值3000元,賬面價值零元,殘料價值,240元,現(xiàn)金收訖,根據(jù)內容編制記賬憑證,若有除不進的情況,保留兩位小數(shù)
老師 我是代賬公司的 剛接手的一家公司 他們是新能源發(fā)電的 24年的時候呢 他們從建筑公司買了好多材料 然后自己修建的工程項目 但是這些呢 全部被做到成本里去了 現(xiàn)在客戶就是要求要把這些計入固定資產(chǎn)里 請問老師應該怎么做呢 難不成只把科目調成固定資產(chǎn)嗎 那我24年的報表要調嗎 如果要調 那折舊又該從啥時候開始計提呢
@郭老師,24年補繳了23年的稅款1000元,在24年賬上做的以前年度調整。請問在做24年所得稅匯算清繳時將1000元填在“納稅調整項目明細表——跨期扣除項目”的“調減項”嗎?這樣填寫對嗎?
老師,再生資源一般納稅人公司,開具3%專票,進項都是從個人那里收的沒有票,那這個進項票咋取得呢?謝謝老師
銷售部領用辦公桌椅到期報廢,采用一次攤銷法,收入直接沖減費用在貸方提現(xiàn)。原始價值3000元,賬面價值0元,殘料價值240元,現(xiàn)金收訖
我們是跨區(qū)域涉稅 項目和甲方是在寧夏 我們公司是在北京 是這樣的一個情況
。。。跨區(qū)域是針對工程項目和房屋租賃一說
沒聽說過技術服務還需要跨區(qū)域預繳