你好,借:其他應付款 貸:應收賬款
請問銷售商品已經確認收入了,下月收到廠家返利,然后把這個返利返給客戶,客戶還欠貨款,用這個返利直接抵扣貨款,這樣要怎么做賬?
我們銷售啤酒給客戶,箱子我們回收,到時候返還給廠家,回收箱子的金額直接從客戶貨款里扣除,請問這個怎么做憑證呢? 1.從客戶那里回收箱子如何做賬 2.箱子返還給廠家,廠家又給我們回款,如何做賬
老師,您好,我想問下汽車4s店給經銷商的返利不給現金而是直接轉到廠家系統的返利賬戶用來進車時抵車款怎么做賬?廠家給開發票的時候在一張發票上把返利這一塊開負數,發票最后的金額是扣除返利的金額又是怎么做賬?
你好!我想咨詢下我們每個月客戶銷售有代金券,返利,抵貨款,確認銷售收入的時候要不要把這個代金券扣除?
酒店給夜市入的股怎么做賬,夜市是個體工商戶
老師,單位是2021年成立的,集體經濟組織,我剛入職接手,平時來往業務不多,馬上季報了,無從下手,之前的會計都是0申報,我現在要怎么做呢?
請教一下,非常感謝! 題目為什么不是按以下會計分錄計算,如果不是,完整的會計分錄是怎樣的。 借:營業外支出226 貸:主營業務收入200 應交稅費﹣﹣應交增值稅(銷項稅額)26 借:主營業務成本100 貸:庫存商品100
老師好,增值稅申報時,1:如果公司不是差額計稅的話,附表一是不是直接點擊保存,關閉即可,其他按正常操作,對嗎?2:如果公司本月免征增值稅,主表正常操作,附表一,附表二,減免明顯表三個表都只要點擊保存,然后關閉即可,是嗎?當然后面是要點擊申報,需要繳費時再點擊繳費,是這樣嗎老師,謝謝!
老師。賬上待認證的發票有200多萬,但是前一任會計沒有交接那個待認證的發票給我。我應該怎么找出來?
分公司注冊的第一年,屬區稅務局要求就地繳納企業所得稅的,也是就地匯算的,那么總公司就不需要合并此分公司的數據申報所得稅了,匯算也不要合并這個分公司的數據了,因為它自己單獨做了匯算了對嗎
銀行有一筆流水,收付款都是同一個公司名,請問這個怎么做賬,怎么寫分錄呢?
假如一件貨物出口價10000元,知道利潤率(毛利率)是5%,那這件貨物的成本怎么算。另外這個成本是不是應該按不含稅價算?
老師好,老板用銀行賬戶付的1500的保險費,但是沒看到發票,請問分錄怎嗎做啊,謝謝
老師好,我公司買了一部手機4900,這個分錄怎嗎做正確啊?謝謝
我們收到廠家返利因為跟其他收入混一起不好區分,直接計了主營業務收入了
那你就借:主營業務收入 貸:應收賬款
就是這樣做會不會每月的利潤表不準確
你們原本做主營業務收入科目就不準確,所以也談不上因為沖減了利潤表就會不準確