簡易計(jì)稅3% 項(xiàng)目開始時間有寫 你可以差額抵扣
我是一個建筑公司A項(xiàng)目做了簡易征收,B項(xiàng)目是一般計(jì)稅可否?然后開進(jìn)的專票是怎么抵扣?發(fā)票備注是否要寫清楚用于那個項(xiàng)目?
一般納稅人建筑服務(wù),老項(xiàng)目簡易計(jì)稅是幾個點(diǎn),是全額簡易計(jì)稅嗎?怎么證明是老項(xiàng)目,需要在備注欄注明什么嗎,簡易計(jì)稅后不能抵扣進(jìn)行了,要安發(fā)票交稅吧
老師,我想問一下,我們是一般納稅人,有一個項(xiàng)目甲供材,用了簡易計(jì)稅,開的是3個點(diǎn)的其他建筑服務(wù)發(fā)票,另外一個項(xiàng)目勞務(wù)費(fèi),也開的是3個點(diǎn)是什么原因呢?,勞務(wù)費(fèi)簡易計(jì)稅也是3個點(diǎn)嗎?
王雁鳴老師,一般納稅人下的建筑公司把一個項(xiàng)目的勞務(wù)分包給了勞務(wù)公司,那么這個項(xiàng)目就屬于一般納稅人下的簡易計(jì)稅,這個項(xiàng)目的進(jìn)項(xiàng)票就不能抵扣了,但建筑公司可以開3%的建筑服務(wù)-建筑勞務(wù)票,也可以扣除分包款繳稅,是這樣嗎?老師,建筑公司是一般納稅人下一般計(jì)稅,上次說的一般納稅人也可以選擇簡易計(jì)稅呀
建筑行業(yè),有一個簡易計(jì)稅的項(xiàng)目,專票已經(jīng)認(rèn)證了但是不能抵扣要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,請問這個分錄應(yīng)該要怎么做。
老師,招標(biāo)項(xiàng)目200多萬。三個公司資格審查都過了,技術(shù)規(guī)格響應(yīng)這里帶井號的為規(guī)格響應(yīng),帶井號的有30多項(xiàng),有一家公司只響應(yīng)了5項(xiàng),這種情況屬于什么情形?
老師好!請問我要求采購能開發(fā)票盡量開發(fā)票,還是允許500元以下的零星支出按收據(jù)入賬呢?謝謝老師!
匯算清繳填了符合條件的居民企業(yè)之間的股息、紅利等權(quán)益性投資收益免征企業(yè)所得稅這張表后,還需要填A(yù)105030投資收益納稅調(diào)整明細(xì)表嗎 這張表稅收金額和賬載金額是一樣的。
我是個招聘中介公司,現(xiàn)在要付返點(diǎn)費(fèi)用給企業(yè),是開招聘費(fèi)的發(fā)票嗎?
老師這個題的答案理解是,1.72/(1+19%)+2.5/(1+19%)2+27/(1+19)2是把第一年股利折現(xiàn)?第二年的股利折現(xiàn)那么27為什么還除以(1+19)2不是出售了嗎
老師,個人在稅務(wù)系統(tǒng)代開五金商品,個人所得稅享受減半的政策嗎
老師,我們是工程公司,3月注冊時是小規(guī)模納稅人,開了500萬1%普票,4月提升為一般納稅人,開9%的發(fā)票,請問增值稅的稅負(fù)率需要考慮這個500萬么?
專項(xiàng)用途財(cái)政性質(zhì)資金納稅調(diào)整明細(xì)表,是有營業(yè)外收入和其他收益就要填這個表嗎
老師 你好 我想請教一個問題 我們單位最近對接過來一個當(dāng)?shù)芈糜螀f(xié)會的公司 那這個怎么做賬呢 需要做賬報(bào)稅嗎
企業(yè)所得稅匯算清繳中工資那個表,填應(yīng)發(fā)工資數(shù)還是實(shí)發(fā)工資數(shù)
差額抵扣是什么意思,怎么抵
收入減去成本 按差額之后的來繳納增值稅