你好 預(yù)繳的稅金回到公司所在地開票申報(bào)的時(shí)候可以抵扣!
我們是做鋼結(jié)構(gòu)安裝的,掛靠在一家一般納稅人公司里面,去外地做工程,甲方要求外管證異地繳稅,這樣我們異地繳稅以后回到本地掛靠的公司他還會(huì)不會(huì)再收稅金呢?
掛靠公司,對(duì)方公司開了個(gè)代管證給我方,開票都是在我們當(dāng)?shù)氐亩悇?wù)局,開票之后都會(huì)繳納相關(guān)稅費(fèi),另外預(yù)繳企業(yè)所得稅,現(xiàn)在掛靠的公司除了收取我合同約定的2%的管理費(fèi),還另外扣了我們1.8%的外管稅,1%的個(gè)人所得稅,這樣合理嗎?有沒有外管稅這一說,好像沒聽說過
老師,我想請(qǐng)教你一個(gè)問題。就是我們有一個(gè)項(xiàng)目掛靠在人家那里,涉及到異地交稅,異地交稅的稅款,拿回來他們已經(jīng)幫我們抵扣了,然后在工程款里面把預(yù)交的稅款從工程款里面扣出來返還給我們,這樣沒錯(cuò),對(duì)吧?然后老板覺得應(yīng)該額外的返還給我們,不應(yīng)該從工程里面扣,他覺得是我這個(gè)做財(cái)務(wù)的算錯(cuò)了,到底是我對(duì)了?還是老板對(duì)了?
我們公司是一個(gè)工程公司 ,別的公司掛靠我們 然后項(xiàng)目在外地 要通過外地稅務(wù)局辦理外管證預(yù)交3個(gè)點(diǎn)的稅 ,掛靠方負(fù)責(zé)交稅金 , 是現(xiàn)場(chǎng)刷卡的那種 。然后拿完稅證明去我們公司稅務(wù)局去開票 并且現(xiàn)場(chǎng)繳稅 這筆開票收入也咋做賬我該怎么做賬
為什么有些公司,外地的項(xiàng)目也不做異地稅費(fèi)的預(yù)繳,得甲方有要求才做預(yù)繳?他公司開票內(nèi)容是“建筑服務(wù)*裝飾服務(wù)”。 因?yàn)橐郧拔宜诘墓荆还芗追接袥]有要求預(yù)繳,只要是外地的工程,我們都會(huì)去做預(yù)交的,所以,現(xiàn)在遇到了一家得甲方要求才需要做預(yù)繳,所以就很不明白為什么會(huì)有公司這樣操作?這樣操作也是OK的嗎?
這里的單位成本是單價(jià)的意思嗎?就是 1000 元/件,有 60 件?
開票:人工智能*電子服務(wù)器,賣的是硬件的,有沒有什么稅收優(yōu)惠政策?
不滿500萬購入的固定資產(chǎn)可以一次折舊,這個(gè)有什么條件嗎?適用于軟件企業(yè)(硬件)嗎?
圖片這個(gè)提示啥意思沒看明白
我們和廠家拿貨,六萬送三萬,對(duì)方正常給我們開發(fā)票九萬,實(shí)際我們才支付了六萬,要怎么入賬呢
老師,差額征收全額開票價(jià)稅合計(jì)1090扣除部分654增值稅附表1簡(jiǎn)易計(jì)稅銷售額填1000,然后扣除額填654應(yīng)交增值稅就是(1090-654)/1.09*0.09=36那如果開差額征收差額發(fā)票增值稅附表一銷售額填多少?因?yàn)椴铑~開的話發(fā)票上的不含稅金額就是1054(1090-654)/1.09*0.09=36,所以不含稅價(jià)就是1054(1090-36)加稅合計(jì)1090這樣的話增值稅附表一銷售額填1054還是1000.
您好,我們是物流行業(yè),屬于2020年受疫情影響困難行業(yè)企業(yè),2020年有虧損,2021年有虧損,2022年和2023年都有盈利,為什么20022和2023是先彌補(bǔ)2021年的虧損,而不是先彌補(bǔ)2020年的虧損
老師只有資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表如何建賬呢?
轉(zhuǎn)銷無法收回備抵法核算的應(yīng)收賬款,為什么應(yīng)收賬款賬面價(jià)值不變,貸應(yīng)收賬款,而不是減少應(yīng)收賬款賬面價(jià)值?請(qǐng)教一下,非常感謝!
老師,我們是貿(mào)易型公司,對(duì)方來給我們的發(fā)票是勞務(wù)-打樣費(fèi),這個(gè)怎么做賬
你好老師,我知道可以抵扣,我的意思是掛靠的別人公司,他現(xiàn)在收著我的稅金和管理費(fèi),雖然可以抵扣但是地稅和附加有一部分不能抵,這樣我不就多交了嗎
這個(gè)沒辦法 掛靠項(xiàng)目本身就是承擔(dān)兩個(gè)公司的稅款!