計提社保(企業部分) 借:××費用(管理/銷售等) 8346.77 貸:應付職工薪酬——社保8346.77 上交杜保 借:應付職工薪酬——社保(企業部分) 8346.77 其他應收款——社保(個人部分) 7420.91 營業外支出 120.61 貸:銀行存款或現金
從公司注冊到這個月一直沒有給員工繳納社保,也沒有計提,今天補繳了單位部分8346.77元,個人部分7420.91元(9月份從員工的8月工資扣個人部分),滯納金120.61元,現在該咋做賬呀
2020年12月社保剛繳納,之前一直沒有計提單位部分,1-7月份扣了員工個人部分的社保,8-12月沒有扣,扣除的金額跟社保繳費個人部分的金額還不一致,還有一個員工A是另一個分公司甲繳納的,然后我們把甲代A交的保險個人跟單位部分支付給甲。現在的情況是A應該補交個人部分保險2926.46元,還有個員工應補交個人部分1399.67元。我這個該怎么調賬啊,好亂
員公司給員工A繳納社保,10-12月社保單位部分914元,10-12月個人部分也沒有扣過,公司不給他代扣代繳了,打算一年后把單位部分914元給他,但是A還欠公司給他代扣1-9月個人部分的社保1399元,他12月工資1140元,工資1140-應收個人部分1399元+應付單位部分914元=655元,這是公司應該給A的,老板的意思是只用一個科目反應欠 A多少錢,這該怎么做賬
老師,你好!9月份公積金銀行共扣了6004元,工資表上有一個員工沒扣個人2520的那部分,還有一個員工工資里扣了個人241繳納的部分,公積金平臺沒扣,工資表上扣個人的總金額只有723元 723*2=1446元 和6004元銀行扣的差額怎么做分錄才會和下個月平,10月補扣未扣的個人部分,(2520,2520;241,241;241,241,這些加起來6004元),分錄怎么做呀
老師,公司有個員工一直病假,但是給他發了部分工資,社保也有繳納,3月份的社保給繳納了(單位部分709.8,個人部分代繳318.6),但是從3月份工資就不會再發了,那3月份的個人部分318.6要怎么做會計分錄呢?
老師,新注冊了一家子公司,想把分公司的業務轉到這家新公司去,怎么個轉法?
建筑垃圾需要繳納環保稅嗎?
企業匯算清繳后補交企業所得稅,補交的金額從銀行存款扣除,我發現快賬沒有以前年度損益的科目,請問我應該如何做會計分錄?
我公司是生產型出口企業 每個月有內銷和外銷 上個月內銷和外銷各占了一百多萬 計算稅負的時候要算上內銷外銷一起嗎 還是只算外銷的
老師好,我們是建筑工程土建工程,給員工上的保險記工程施工-保險費嗎?還是記到管理費用 保險費呢
老師我24年做了以下憑證: 1.收A款,沒開票但是記入收入了 借銀行存款100,貸主營業務收入100 2.應付B款,收到票了,有合同 借管理費用100,貸應付款100 借應付款100,貸銀行存款100 ?相當于只是從我們公司走了賬 ?收A的款,沒票,但是我記入收入了,這個怎么辦 我現在在2025年4月份,把24年3個憑證沖紅,重新做一個往來款憑證 借銀行存款100,貸應付賬款100 借應付賬款,貸銀行存款 這樣可以不 ?這些沖紅重新做賬,不會影響匯算清繳吧
請問軟件里邊有證券公司實操的公司嗎
老師下午好 沒有實繳出資的股權轉讓需要交印花稅嗎
老師,結轉庫存商品成本原始單據是什么
老師,我是農業公司小規模,我24年主營業務收入8400,就直接做收入了,沒有價稅分離,沒有計提增值稅,季度沒有繳稅,就沒有轉到營業外收入,也影響了24年第一季度的本年利潤,我現在該怎么調呀