您好 請問對方有么有勾選認證
老師,貿易型一般納稅人在今年5月份的時候開了一張專票出去,現在客戶說之前的開票資料不齊全,叫我紅沖再重新開一張。我是直接開一張負數專票再重新開一張正確的專票嗎?
一般納稅人公司,前幾個月給客戶開了一張專票,現在客戶說之前的開票資料不齊全,他們那邊不能報銷,叫我紅沖再重新開一張。我是直接開一張負數專票再重新開一張正確的專票嗎?
老師,貿易型一般納稅人在今年5月份的時候開了一張專票出去,現在客戶說之前的開票資料不齊全,叫我紅沖再重新開一張。我是直接開一張負數專票再重新開一張正確的專票嗎?這張專票還沒有認證的。
老師,客戶9月份銷售開具了增值稅專票給客戶,那時候不知道客戶是小規模納稅人,然后11月業務說9月開的專票客戶不能抵扣讓開具普票,這邊就專票紅沖給他重開了電子普票。結果今天客戶說他們11月申請了一般納稅人,可以抵扣了,要重新開具增值稅專用發票,說是業務理解錯了,他們是要紅沖9月的專票11月重開一張一模一樣的專票。就因為之前不能抵扣,稅務上能說通嗎?因為9月份開具的 時候是不能抵扣現在能抵扣了又要現在紅沖重開一張一模一樣的,這樣合理嗎?
10月前公司小規模,11月升級為一般納稅人開的專票,現在客戶要求8-9月的發票重新開專票,可以把之前的紅沖再重開發票嗎?重開之前8-9月的,專票能抵扣嗎
老師,收到股東借款放短期借款不合適吧
老師工商年報里保險繳費在哪里查呀
老師,公司當年買車時是貸款購買的,所以當時記賬時車的價值里有利息費用,借:固定資產50萬,貸:其他應付款50萬。現在車又提前還款了,借:其他應付款48萬,貸:銀行存款48萬,請問提前還款少交的那部分利息該該怎么記賬平掉?
請問我們一般納稅人,但用小企業準則,24年10月開具通行費發票,但當時未報銷入賬,也未實際付款,若25年正常入賬付款,24年的企業所得稅匯算清繳應如何調整?需要先更改24年第四季度的企業所得稅報表嗎?
老師損失是不可以向其追索的嘛?
利潤表當中的凈利潤,相當于資產負債表當中的什么科目
建筑企業有預繳稅金怎么做會計分錄
利潤表當中的凈利潤是資產負債表當中的本年利潤,是他嗎?是相當于他嗎?
摘要寫錯了 要改正 需要什么東西嗎
老師不會第二題 1.為什么轉讓設備的收入不算入銷售收入 2.為什么出租房屋的收入計入其他收入?其他收入包括哪些
同學您好,專票需要對方提供未抵扣證明或取得對方開具的紅字發票后再重新開具一張正確的發票
是直接開一張負數專票再重新開一張正確的專票嗎 是的