您好 是按照不含稅銷售額,一般納稅人按2%預繳增值稅,
跨區(qū)域預繳的增值稅是不含稅銷售額的2%,還是算出的增值稅的2%。 ?
增值稅附表4的本期發(fā)生額是指本月跨區(qū)域預交的稅款還是本月跨區(qū)域預交?本月當?shù)貞U納的稅
老師!建筑公司跨區(qū)域涉稅事項增值稅預繳填報是按開票金額的2%預繳是嗎?還是合同金額預繳?
老師建筑行業(yè)跨區(qū)域預交增值稅,是按開票價稅合計額的2%來算嗎,還是不含稅收入的2%呢 企業(yè)所得稅預交嗎,按多少預交呢
老師,請問建筑行業(yè)跨區(qū)域涉稅預繳增值稅填寫銷售額的時候是含稅金額還是不含稅金額。
老師酒吧充值送酒給客人怎么做賬啊
老師你好,我是新成立的公司,3月有一筆收入進公戶,但是我當時還沒做稅務登記,這張票開出開入都在四月,那我可以把賬也做在四月嗎?
差額征稅的行業(yè)可以取消差額征稅按常規(guī)的行業(yè)去銷項減進項報稅嗎,
老師我們是石家莊小規(guī)模納稅人, 需要給邢臺項目開發(fā)票,1、開外管證時,今天要開24000元發(fā)票,合同金額我寫多少?合同金額20萬的話,那我開外管證時合同金額寫24000元?還是20萬? 2、我們老板給的是電子版合同,只有合同簽訂日期2024年12月,工期大概35日,那外管證合同有效豈止時間我咋寫? 3、我們是小規(guī)模納稅人,增值稅季報,所得稅季報!4月份不含稅異地開票金額超過10萬元了,我還需要4月底預交增值稅和所得稅款嗎
我們是外貿企業(yè),我們申報了一筆退稅款,供應商是第一次供貨,稅務發(fā)了函調給對方稅務局,對方稅務局回復函調說手續(xù)不全,要讓我們出口轉內銷,但實際貨物是不需要退回來再銷售的,比如進貨金額80萬,進項稅7.2萬,出口銷售100萬,退稅率9%,請問這筆業(yè)務如何做會計分錄,如何填寫納稅申報表
某公司,之前的固定資產沒計提過,怎么重新開始做賬計提
我這個問題問到一半就結束了怎么弄?
2024年補交2017年的一個銷售未入賬的固定資產的增值稅,并且稅局那邊幫更改了2017年的增值稅申報表(在2017年的增值稅申報表里增加了這筆為未開票收入),請問這筆補稅的完整分錄是什么?需要還原業(yè)務做賬嗎?網上搜的借:以前年度損益調整,貸:應交稅費—應交增值稅,這里怎么解釋?
請問休了婚假,績效能不能不發(fā)?
請問老師怎么理解?廠家返利
預繳附加稅計稅依據(jù)是預繳增值稅,水利和印花是按實際繳納?
您好, 是的,您的理解完全正確,