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為什么寫分錄的時候 小規模納稅人要寫應交稅費-應交增值稅 而一般納稅人就寫應交稅費-應交增值稅-銷項稅額呢!

2020-08-29 23:28
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2020-08-29 23:37

同學你好, 1、小規模納稅人是采用簡易計稅方法的,開具增值稅普通發票是不可以抵扣的,繳納的增值稅就按發票上的稅額繳納的,所以稅額直接計入應交稅費-應交增值稅 2、一般納稅人是采用一般計稅方法的,開具增值稅專用發票是可以拿到進項稅發票進行抵扣的,所以開具發票的稅額計入應交稅費-應交增值稅-銷項稅額

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快賬用戶1155 追問 2020-08-29 23:48

小規模納稅人沒有銷項發票,進項發票嗎

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快賬用戶1155 追問 2020-08-29 23:48

買賣東西不都應該有發票嗎

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齊紅老師 解答 2020-08-29 23:51

您好,小規模納稅人是開具普通發票的,沒有銷項與進項的,繳納的增值稅就是發票上的稅額

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齊紅老師 解答 2020-08-29 23:53

您好,都有發票的,不過就是小規模納稅人不需要抵扣所以開具普通發票,一般納稅人要抵扣所以開具專用發票,一般納稅人繳納的增值稅=銷項稅額-進項稅額

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同學你好, 1、小規模納稅人是采用簡易計稅方法的,開具增值稅普通發票是不可以抵扣的,繳納的增值稅就按發票上的稅額繳納的,所以稅額直接計入應交稅費-應交增值稅 2、一般納稅人是采用一般計稅方法的,開具增值稅專用發票是可以拿到進項稅發票進行抵扣的,所以開具發票的稅額計入應交稅費-應交增值稅-銷項稅額
2020-08-29
這個財會2016.22規定這個小規模只做應交稅費-應交增值稅
2020-08-31
應交稅費的分錄是寫應交稅費-應交增值稅
2023-10-12
你好,是稅收減免的結轉嗎?
2023-10-12
同學你好 小規模納稅人計提增值稅時貸應交稅費-應交增值稅
2023-06-12
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