你好 繼續(xù)生產(chǎn)或者翻修借生產(chǎn)成本貸庫(kù)存商品
你好我們是工業(yè)會(huì)計(jì),庫(kù)存商品直接當(dāng)原材料回填了,怎么做賬務(wù)處理?借:原材料,貸:庫(kù)存商品 嗎
請(qǐng)問(wèn)金蝶總帳和倉(cāng)存對(duì)賬不平,原材料多,庫(kù)存商品少怎么調(diào)整,是直接做個(gè)憑證借原材料貸庫(kù)存商品可以嗎,然后這兩個(gè)數(shù)不是剛好相等,剩下的憑證怎么處理
如果我買(mǎi)的原材料直接作為商品出售,要不要做借:庫(kù)存商品 貸:原材料 然后再借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸:原材料 ?要怎么處理呢?
借:生產(chǎn)成本-**產(chǎn)品-直接材料 貸:原材料: 借:庫(kù)存商品-**產(chǎn)品 貸:生產(chǎn)成本 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸:庫(kù)存商品 借:應(yīng)收賬款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 制造加工廠是這樣的分錄嗎?
老師,我們是刻章服務(wù)公司。 那買(mǎi)回的印模借原材料貸銀行存款 制作借庫(kù)存商品貸原材料 借銀行存款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸庫(kù)存商品 這完成一個(gè)章是這么做賬務(wù)處理嗎要這么多嗎
老師好,22年4月做未開(kāi)票收入,8月開(kāi)票做收入,25年3月查出22年8月未做紅沖,跨年了會(huì)計(jì)分錄如何做?申報(bào)表如何填?
我司為外貿(mào)企業(yè),用于出口退稅的購(gòu)進(jìn)發(fā)票金額要交買(mǎi)賣(mài)合同印花稅嗎
老師 去年暫估了成本 能用今年2.3月份的工資沖減嗎?
老師好小規(guī)模納稅人扣繳端申報(bào)工資8千個(gè)稅90元90元公司承擔(dān)這個(gè)怎么工資個(gè)個(gè)稅做會(huì)計(jì)分錄?
因?yàn)轭A(yù)算有的超標(biāo),然后需要進(jìn)行調(diào)整,但我們老師說(shuō)調(diào)預(yù)算稅金現(xiàn)在是3%,預(yù)算的時(shí)候是6%,也得調(diào)這句,我不太懂,那經(jīng)費(fèi)決算的時(shí)候,稅金應(yīng)該是多少?
老師,有公司收了很多發(fā)票和開(kāi)了很多發(fā)票,但是大部分都沒(méi)有相應(yīng)的流水。有發(fā)票的沒(méi)流水,有流水的沒(méi)發(fā)票。?是不是屬于虛開(kāi)虛列,有發(fā)票的沒(méi)流水要么就沖法人的其他應(yīng)付款,或者就是掛應(yīng)付賬款,有流水沒(méi)發(fā)票的,收的就記預(yù)收,支的計(jì)入預(yù)付,員工的就計(jì)入其他應(yīng)收款??先這樣處理可以嗎
小規(guī)模納稅人發(fā)現(xiàn)去年的憑證中:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入和應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-小規(guī)模 的金額做反了怎么辦
老師那營(yíng)業(yè)外支出都需要納稅調(diào)增嗎?無(wú)票的支出計(jì)入其他應(yīng)收款,只是沒(méi)有取得發(fā)票也算營(yíng)業(yè)外支出嗎
老師,做未開(kāi)票收入要注意哪些?比如公賬收款的,現(xiàn)金收款的!
公司交了車(chē)船稅需要計(jì)提嗎?怎么做賬?有滯納金怎么做賬?
是這樣的,我們還有核算成本的系統(tǒng),上面要做的是把回填產(chǎn)品做成品庫(kù)調(diào)原料庫(kù),從原料庫(kù)再做領(lǐng)用,這樣原料領(lǐng)用的數(shù)包含了回填產(chǎn)品,用友賬與該系統(tǒng)原料與成品的數(shù)量不就對(duì)不上了?
不好意思,軟件操作的不懂 這個(gè)最好找你售后問(wèn)下的
單說(shuō)用友賬,直接借:原材料 貸庫(kù)存商品可以這樣做嗎?
看這個(gè)分錄可以的。