你好!真實原因是什么?要查明后才可以調賬
我們之間的話,就是現在是他們那邊給我們供主材和輔材,但是主材原來是不進庫存,庫存商品或者不進原材料的,就是直接相當于到了顧客家,也就是說之前我不知道他們那邊這個材料是怎么付,就是做的,現在的話我接手,因為要付材料款嗎?就是我們分主材和輔材,輔材的話,我們是有自己的庫存,就會多進一點,每個工地領一些主材的話,就是對應項目下的單,我這個賬務怎么處理啊?
老師。我接手了一個銷售水產品的公司。他們能自開收購發票,收購活蝦。然后加工成蝦仁產品賣出。 以前會計的賬我有點看不懂。因為我們是代賬。我想問下。收購發票開具的時候。 借: 原材料 增值稅—進項稅額 貸:銀行存款/其他應付 那既然原材料增加了后面應該有入庫單,入庫數字就是原材料數字可以吧。 加工環節 借:生產成本 直接材料 貸:原材料 請問這里的原材料數字要不要和收購入庫的原材料數字對上呢。上一個會計做的都會少一些。因為活蝦都會有損耗死亡嗎?
請問金蝶總帳和倉存對賬不平,原材料多,庫存商品少怎么調整,是直接做個憑證借原材料貸庫存商品可以嗎,然后這兩個數不是剛好相等,剩下的憑證怎么處理
例如采購了50萬貨款,其中出庫了10萬放在京東倉庫,剩下40萬還在原倉庫,那10萬又做了個虛擬庫存入了采購入庫是為了等京東賣出可以核銷實際的銷售數量,但這樣子就導致當月的采購入庫多錄了這一塊,現在需要調整庫存,原來采購是借應付賬款貸銀行,后面入庫是借庫存商品貸應付賬款 現在要怎么調庫存又不會導致應付賬款減少,原來應付賬款已經付了,如果調少庫存,那應付賬款就少了
老師,對于出憑證的一些科目使用和入賬規范性來說,您幫我看看這幾份憑證,入賬科目合理嗎?還有就是我看之前的會計很多賬務都是同一筆憑證里面做了多類業務,相當于多借多貸了吧?這種情況在大多公司是存在的嗎?對于科目,低值易耗品不是周轉材料嗎,她直接跳過周轉材料就計入原材料-低值易耗品,這種可以?公司買的飲用酒,作為酒水福利。她入賬庫存商品-飲用酒?倉庫租金及物業費可以計入管理費用?
那公司去稅務局代開居間費發票,也算公司的收入吧,不會按勞務報酬走吧
老師,那如果勞務公司經營范圍沒有信息咨詢居間費的類目,還能不能開出居間費的發票,如果不能是不是可以去稅務局代開,
老師,勞務公司股東和其他公司簽的大額居間費合同,居間費能不能收到公司,公司開票啊,按公司其他業務收入做收入可以嗎
老師,我們是集團子公司,集團工會組織員工徒步,總公司工會經費并未發放給我們公司,請問老師我們買服裝可以走福利費嗎?用不用繳納個人所得稅。另外借調到我公司人員,工資關系沒在我單位,可以給他們賣服裝嗎?還有內退人員在我單位開支,可以買服裝嗎?謝謝老師。
在深圳市市場監督局上,辦理增資備案。要用個人賬戶還是法人賬戶才能登陸處理的
老師,請問,本月購入羊,也有羊死亡的情況,加上本月有飼料的支出,銷售羊后,月底結轉成本的時候怎么計算該結轉多少成本呢?(養殖場有羊羔羊仔的情況下)
@董孝斌,董老師晚上好,我另一位老板讓我再寫一份合作協議,我生搬硬套了,您幫我看一下行嗎?我發您的郵箱了,謝謝老師
留底的增值稅需要做賬嗎,稅務申報表報了留底
老師,您好,想請教一下,外匯收進來結匯后的人民幣金額是10萬,我的貨款人民幣是9萬,多出來的1萬是不是進匯兌損益呢?這個會錄怎么做呢?
企業應加強會計入員職業道德建設,要求會計入員堅持誠信、守法奉公,堅持準則、守責敬業,堅持學習、守正創新。這句話為啥是錯的
期初換系統,單走得有亂,之間那個人走了,我九月才開做賬的
你好!你們有庫存模塊吧,需要通過其他入庫單或其他出庫單調整
有的,其它入庫是受托加工的物料,所之前是沒有生成憑證的,
你好!可以手工推送生成憑證
還有存貨核算的時候,出現庫存為0,金額為負的情況怎么處理呢老師
期初余額調整這里負數還很大
老師,那其它入庫單是自己做還是說直接改之前的入庫單據金額呢
你好,也是通過其他出庫單和入庫單調整回來
具體怎么調呢,需要按物料來調嗎
你好,是的,但是通過其他入庫和其他出庫單的話,只調金額不調數量。
就是直接按已有的單據改金額是嗎,
你好,是的,直接把負數金額改成零就可以。
但是倉位不同有沒有關系
老師還有負結存數量的這種又如何處理呢
你好!是金額負數還是數量負數?
老師數量金額都是負數
你好!通過其他入庫單沖平
老師這個負數的是成品,而且實際庫有幾萬,我是調到0還是調到跟真實庫一致
你好!和實際庫存一樣
剛剛查了一下,負庫存是因為11做的銷售單,日期做的是10月所以庫存就為負了,這樣是不是不用調整,讓他自己累計自己平
你好!入庫沒做現做的出庫造成的?