您好,增值稅是以公司整體納稅的,沒有問題
老師,我們是建筑企業,給開發公司開的票有的是9%,有的是3%,我們這個月有一個項目叫做錦府,剛開工,沒有專票,但是已經給開發公司開了2000萬的發票了,沒有進賬,另一個項目叫晴州,有大量的進項,但是也是剛開工,沒給開發公司開票,也沒收入,這種情況下,我可以用晴州的票來抵扣嗎?
老師,我們公司是建筑總承包公司,也有自己的開發公司,有個新項目叫錦府,為了貸款,開發公司讓我們先開2000萬的發票,但是這個項目剛開始,根本沒有進賬發票。還有一個項目叫晴州,這個項目有很多進賬,但是沒給開發公司開票,沒有收入,經理說讓混著抵扣,否則會交很多增值稅。老師,這樣可以嗎?
老師,我們公司是建筑總承包公司,也有自己的開發公司,有個新項目叫錦府,為了貸款,開發公司讓我們先開2000萬的發票,但是這個項目剛開始,根本沒有進賬發票。還有一個項目叫晴州,這個項目有很多進賬,但是沒給開發公司開票,沒有收入,經理說讓混著抵扣,否則會交很多增值稅。老師,這樣可以嗎?
老師,我們公司是建筑總承包公司,也有自己的開發公司,有個新項目叫錦府,為了貸款,開發公司讓我們先開2000萬的發票,但是這個項目剛開始,根本沒有進賬發票。還有一個項目叫晴州,這個項目有很多進賬,但是沒給開發公司開票,沒有收入,經理說讓混著抵扣,否則會交很多增值稅。老師,這樣可以嗎?
老師,我們是建筑公司,這個季度有一個項目開了3000萬發票,是簡易計稅的,但是沒有成本發票,以后也不會有成本,因為這是開發公司往我們建筑公司轉入的一部分利潤,如果交稅的話,要交750萬所得稅,我們經理說,讓我先暫估成本,到年底把750萬的稅交完,說的這個月先讓我交200萬,這樣可行嗎老師
老師建筑勞務公司及用一般計稅又用簡易計稅,成本都不能混淆,這個做不到明確的區分怎么辦,比如辦公室人員工資,還有購入的固定資產那個項目都用,都抵扣到一般計稅項目不行嗎
外貿做賬需要調幾次匯對損益分錄是什么
銷售貨物,對方不要發票,怎么做憑證
老師一般納稅人選擇差額征收簡易計稅究竟是幾個點的稅率,5還是3啊
老師那土方建筑勞務公司可以同時用2種稅率嗎?一個項目用簡易計稅差額納稅,一個項目用一般計稅,這樣可以嗎?如果公司購固定資產了就抵扣到一般計稅這個項目上然后把管理人員工資都差額到簡易計稅這個項目這樣可以嗎?是不是比較亂啊
老師,欠房東房費還沒有交,是不是可以先計提,
這個勞務公司是土方建筑勞務公司
老師那勞務公司可以同時用2種稅率嗎?一個項目用簡易計稅差額納稅,一個項目用一般計稅,這樣可以嗎?如果公司購固定資產了就抵扣到一般計稅這個項目上然后把管理人員工資都差額到簡易計稅這個項目這樣可以嗎?是不是比較亂啊
老師們你們好!小規模納稅人增值稅申報表一季度就開了一張普票-113344,稅金-1122.22元,請問申報表咋填。12月31日出票已申報,1月紅沖
用銀行存款支付房租作為公司主營業務成本,這個會計分錄怎么做?借主營業務成本 房租 貸 銀行存款 xx行 這樣對嗎?
老師,那所得稅怎么辦?錦府沒成本啊
沒太明白您說的所得稅是什么意思?您開票不代表要確認收入了。
老師,合同中寫的是完成正負0,支付已完工程產值的70%,現在才剛開工,是不是意味著不到收入確認的時點呢?老師,那分錄怎么做呢?
您好,沒到收入確認時點,我們公司是這樣處理: 借:應收賬款 貸:合同結算 應交稅費-應交增值稅-銷項稅額
老師,我們不用工程結算這個科目,也不用應收賬款,只用預收賬款和主營業務收入,主營業務成本,那這樣又怎么做分錄呢?
那現在款收到了嗎?
沒有收到款
還有一種方法是,入賬時候只做稅金部分。 借:預收賬款(實際應為應收賬款) 貸:應交稅費-應交增值稅-銷項稅額
老師,那發票開的2000萬,只確認稅金,填報表時可以嗎?我沒做過
這只是賬務處理,增值稅申報的時候還是要正常申報的