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老師外貿企業,不需要繳納增值稅,所以金稅盤費用不用抵減,我認證得時候填在了,本期認證相符但未申報抵扣。導致我年末所有進項稅全部退稅后期末余額顯示借方27,56就是我金稅盤的稅額。老師我用做什么操作碼?還是我做賬的時候做錯了分錄?一直掛著這個數嗎

2020-08-29 11:12
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-08-29 11:14

你先報錯了,應該在進項里面填寫35欄然后你再在進項轉出里面其他填寫。 做了進項之后,然后進項轉出。

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快賬用戶9488 追問 2020-08-29 11:17

嗯,老師按照分析其實當時給我的開的票是專票,我有27.56的稅金其實是可以抵扣的對啊。但是先抵扣后轉出?老師為什么要轉出那?因為外貿出口企業增值稅主表是不能出現進項稅額的?

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快賬用戶9488 追問 2020-08-29 11:18

老師那我進項轉出我怎么寫分錄那

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齊紅老師 解答 2020-08-29 11:20

你們是純外貿的,不交增值稅,不是嗎?

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快賬用戶9488 追問 2020-08-29 11:21

對老師,只做外貿不交增值稅。那我轉出分錄怎么走那。我是想我們會計做認證未抵扣也是和轉出差不多只是掛賬長期。我不知道進項轉出借方我寫什么那老師。 那我們現在這個情況怎么改那。

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齊紅老師 解答 2020-08-29 11:22

借管理費用 應交稅費應交增值稅進項 貸銀行存款 借管理費用 貸應交稅費應交增值稅進項轉出 借應交稅費應交增值稅進項轉出 貸應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅 借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅 貸應交稅費應交增值稅進項。

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你先報錯了,應該在進項里面填寫35欄然后你再在進項轉出里面其他填寫。 做了進項之后,然后進項轉出。
2020-08-29
你好不對的,你賬上不應該做的,實際抵扣的時候太多。
2021-02-02
同學你好 對的 這個可以
2021-10-12
同學你好 1.不用改的21年做繳稅分錄就行了 2.對的 3.不用
2021-05-27
你好,愛規定需要更正的不可以抵扣企業所得稅又抵扣增值稅,存在查賬風險
2023-03-02
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