同學(xué),您好,這個(gè)是享受的。
老師,小規(guī)模納稅人開(kāi)專票都享受1%的優(yōu)惠稅率嗎?不管是代開(kāi)還是自開(kāi)
老師好,如果個(gè)體工商戶代開(kāi)了專票后,只是開(kāi)的專票不享受小規(guī)模優(yōu)惠政策,還是自從開(kāi)過(guò)專票后,以后都不能再開(kāi)普票,不能享受小規(guī)模納稅優(yōu)惠政策了
小規(guī)模納稅人疫情期間享受1%的稅率優(yōu)惠政策,普票開(kāi)的都是1%稅率的,如果開(kāi)了3%專票,當(dāng)季度和以后季度還能享受1%的稅率優(yōu)惠政策嗎?
請(qǐng)問(wèn)老師,2023年小規(guī)模專票優(yōu)惠稅率是1%,可以不享受開(kāi)3% 的專票嗎?
老師,小規(guī)模納稅開(kāi)專票就是自動(dòng)放棄免稅優(yōu)惠,但是他可以開(kāi)1%或者3%的專票,開(kāi)1%專票,小規(guī)模可以享受減征的優(yōu)惠政策,是這樣嗎,老師
追問(wèn):原問(wèn)題:2024年12月收到工傷待遇做借:銀行存款4100借:管理費(fèi)用-工資4100(紅字),但是2025.4月發(fā)現(xiàn)這個(gè)錢不能紅沖管理費(fèi)用,要計(jì)入其他應(yīng)收款,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)2025.4要怎么做賬改正(不算重大差錯(cuò))回復(fù)說(shuō)可以直接在2025調(diào)整改正,不用動(dòng)24年年報(bào)。那還要用以前年度損益調(diào)整科目嗎?還是可以直接改一筆到位:借:管理費(fèi)用工資4100貸:其他應(yīng)收款
但是也不算重大差錯(cuò),要以前年度所以調(diào)整嗎?這樣還要去調(diào)24年年報(bào)
老師,請(qǐng)問(wèn)員工社保每月有在工資中扣除,但實(shí)際未增員成功,導(dǎo)致幾個(gè)月都未繳納社保,后來(lái)將這幾個(gè)月的社保費(fèi)返給了員工,該如何入賬
專項(xiàng)扣除養(yǎng)老保險(xiǎn)是當(dāng)季數(shù)值還是1到6月底的累計(jì)數(shù)值?
老師您好,請(qǐng)問(wèn)2024年12月收到工傷待遇做借:銀行存款4100借:管理費(fèi)用-工資4100(紅字),但是2025.4月發(fā)現(xiàn)這個(gè)錢不能紅沖管理費(fèi)用,要計(jì)入其他應(yīng)收款,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)2025.4要怎么做賬改正
老師,請(qǐng)問(wèn)原本對(duì)方給我們開(kāi)票9300,對(duì)方要求開(kāi)專票加稅點(diǎn),我們給了對(duì)方稅點(diǎn)錢,那他開(kāi)票金額應(yīng)該是多少呢?
允許扣除的投資者減除費(fèi)用第二個(gè)月是允許減除15000還是30000?最后應(yīng)納稅所得額怎么算列個(gè)工式可以嗎?
匯算清繳里的資產(chǎn)折舊攤銷情況及納稅調(diào)整明細(xì)表要填寫(xiě)嗎
老師,招標(biāo)的時(shí)候投標(biāo)單位提供了沒(méi)有備案的審計(jì)報(bào)告算是虛假資料嗎?今天審計(jì)說(shuō)是虛假材料
老師,我修改了管理費(fèi)用和應(yīng)付賬款科目,接下來(lái)我要修改哪個(gè)科目才會(huì)使得資產(chǎn)負(fù)債表平衡
現(xiàn)在不分行業(yè)了嗎?
同學(xué)你好這個(gè)沒(méi)有分