你好給你開普票價稅合計2500-2900就可以
老師您好 ,我們公司是小規模納稅人,租賃大型打印機,目前我們的打印機一直都是買外國二手報廢機,沒有進項發票,對方也是沒有進項發票的,現在那個賣打印機的人可以開打印機的普通發票給我們,但是他們也是個體戶小規模,我不知道讓他們怎么開發票,買進來的二手打印機是(單價2500-2900)一臺,發票單價怎么開?謝謝
老師好,我司一般納稅人公戶給小規模公司(做商標年審這些的服務公司)公戶匯了商標年審費,但他們只開了通用機打發票給我司,給我們機打發票合適嗎?他們說開好發票送來交轉了我司,但是我們沒有收到,這份發票現在也找不到,該怎么辦?
我們賣熱水器的有個一般納稅人有個小規模進貨廠家給我們開折扣就讓發票給小規模不開折扣就發票給一般人我們有一部分客戶是個體戶他不要票也不對公打款小規模進貨有折扣,單價低,一直做無票收入進貨價基礎上加5—10個點不是真實銷售單價 分錄借現金貸收入,沒有票流資金流,現在讓個體戶打款到對公,但是我不知道要不要給他們開發票,因為他們不要,要是給他們開也行,開的話有時候機器型號也和真實型號對不上,因為有的型號在一般人那里,又不能讓他們兩個地方打款,他們都是自己名字打款給對公,我要是給他們個人名字開票,按照打款金額開,不管機器型號, 打款和開票金額一致,還是他們對公打款我還按照以前做無票,然后做銷售金額和打款金額一致,哪個風險小一些
個人客戶去年五月從我們公司購買一臺設備43000,有36000是農業機械免稅,配套的設備7000元是13個點的稅。客戶公戶打款40000元,微信支付3000元,沒有開發票,也沒有做無票收入。這個月這個客戶服務的一家公司要求我們現在把票開給他們公司,怎么操作合法呢?這家公司在沒有取得進項的前提下這個月都把這個設備的發票開出去了,現在著急要讓我們給他開票呢
老師我們是去年9月成立的小規模公司,有幾個小的材料合同,有個大的機械合同,機械合同是我們租進來直接就銷出去,上游公司帶人帶機械直接去我們下游公司的工地干活的,材料入庫單也有,機械完工證也有,現在稅務局說我們涉嫌虛開發票,讓我們配合調查,上游公司是去年把機械租賃發票開進來的,我們是去年開了一部分,今年又開了一部分,今年開的這部分還沒有交稅,專管讓我們把稅都補上,這個補稅了的話對我們公司納稅等級有影響嗎,而且我們公司剛成立都是我們股東自己跑業務,也沒有什么人員,我們股東還在別的公司交保險,這個會被判定是空殼公司虛開嗎?
老師你不是說直接按發票上的稅費確認交的稅費就可以嗎?那這個80反正也不能抵扣直接做成本就可以了呀,為什么還要做應交稅費簡易計稅呢簡易計稅的稅費究竟用那個科目啊,建筑勞務的是的舉個例子收入價稅合計100成本價稅合計80借應收賬款100貸主營業務收入100÷1.03應交稅費簡易計稅,100÷1.03×3%借主營業務成本80÷1.03應交稅費簡易計稅,80÷1.03×3%貸,應付職工薪酬、工資等然后你繳納增值稅的時候是應交稅費,貸方減去借方20÷1.03×3%,按照這個來繳納。
您好老師 這道題不懂 股份還未支付時 借計管理費用, 我懂 ; 但是貸方的資本公積-其他資本公積是什么意思?都已經要付出去了 難道企業的資本公積還增加了嗎?
老師差額納稅全額開票,扣除的分包款,取得的發票還是正常按成本做賬就可以了是吧,也就是說所有不管是開出的還是取得的差額發票,都按發票不含稅金額確認成本和收入,稅額就可以,只是在申報的時候把差額后的稅費算出來
工商年報是按所得稅匯算之后的利潤呢還是按會計利潤填
會所買乒乓球桌,乒乓球,乒乓球框記入什么費用
老師,您好 請問由上級工會下文件通知的勞模療休養活動,往返路費由單位支付,這個應該記入哪個科目呢?可以記“差旅費”么?
老師,一般納稅人生產粽子是9個點開稅票還是13個點
老師,個人所得經營自然人客戶端,這里要簽訂三方協議,就是我這邊的個人所得經營的稅款要從賬戶上扣錢,就是公戶上扣錢,我這個要在哪里簽訂啊?
老師,公司目前是小微企業,但資產總額控制不了在5000萬以下了,如果把公司分成兩個公司,對減少資產總額會有幫助嗎?
老師,剛才補繳21年印花稅,沒有體現滯納金,是不是剛才我點的時候把是否和滯納金一起交給關掉了。如果沒有交滯納金,在哪可以交?
意思是進來多少錢,就多少錢么?但是對方沒有進項發票進來,又開銷項發票給我們,這樣可以么?
是的 實際有不是虛開的沒事
謝謝老師
不用客氣的 應該的